时间:2021-09-30 作者: 点击数: |
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冶力关镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费公开说明
一、部门概况(主要职责) 冶力关镇人民政府落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,委会社会稳定,构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务,讨论决定本镇社会经济发展规划,完成上级党委、政府交办的其他事项。 二、部门决算构成情况 冶力关镇现有行政机构1个,内设4个办公室,即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(挂司法所牌子)、冶力关镇城建中队;4个中心,即农业综合服务中心、农经财政服务中心(挂财政所牌子)、社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心和民政事务所牌子)、文化服务中心。无增减变动。冶力关镇现有在职人员103人,其中:行政编制27人,在职23人;事业编制46人,在职80人。 三、2020年度部门决算收支决算情况 (一)收入总计6967.37万元。包括: 财政拨款收入6930.29万元,占总收入的99.47%,较2019年6319.85万元增加610.44万元,增加9.7%, 年初结转和结余37.08万元,占总收入的0.53%。 (二)支出总计6967.37万元。包括: 1、一般公共服务支出1211.85万元,占总支出的17.40%。 2、社会保障和就业支出124.70万元,占总支出的1.79%。 3、农林水支出1192.81万元,占总支出的17.12%。 4、城乡社区支出131.89万元,占总支出的1.89%。 5、节能环保等支出149.42万元,占总支出的2.14%。 6、文化旅游体育与传媒支出462.40万元,占总支出的6.64%。 7、卫生健康支出67.07万元,占总支出的0.96%。 8、其他支出3627.24万元,占总支出的52.06%。 年末结转和结余0万元。 四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出项目情况 2020年度财政拨款支出6934.75万元,占本年支出总计的99.53%。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020年度财政拨款基本支出6934.75万元。其中:人员经费支出1445.32万元,公用经费支出255.51万元。项目支出5233.92万元。 五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车运行维护费预算7.4万元,公务接待费预算0万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元,比预算减少4.78万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为2.62万元,比预算减少4.78万元;公务接待费支出决算为0万元。 六、机关运行经费支出情况 2020年机关运行经费支出255.51万元,较上年增加74.94万元,增加41.50%。 七、政府采购支出情况 2020年当年有政府采购。 八、国有资产占用情况 截止2020年12月31日,我单位国有资产总值为1764.63万元,其中流动资产为1309.97万元,固定资产原值843.49,固定资产累计折旧388.83,固定资产净值为454.66万元。共有一般公务用车3辆,全部车辆价值为31.78万元。 九、名词解释 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。 (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (六)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 (十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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附件【冶力关镇.xls】 |
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