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2022年度中国共产主义青年团临潭县委员会部门决算

时间:2023-10-16   作者: 点击数:  

2022年度中国共产主义青年团临潭县委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、领导全县共青团工作,对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

8、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

9、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

10、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

11、承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机关内设机构

团县委有1室5部,具体为办公室、组织部、宣传部、统战与社会联络部、青年发展与权益维护部、学少部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1263527.16

一、一般公共服务支出

32

1079805.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

71470.92


9


九、卫生健康支出

40

45647.49


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1263527.16

本年支出合计

58

1263527.16

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

1263527.16

总计

62

1263527.16

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度



金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1263527.16

1263527.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

1079805.75

1079805.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

单位基本养老保险

71470.92

71470.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

45647.49

45647.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表









公开03表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1263527.16

1263527.16

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

1079805.75

1079805.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

单位基本养老保险

71470.92

71470.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

45647.49

45647.49

0.00

0.00

0.00

0.00






































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度



金额单位:元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1263527.16

一、一般公共服务支出

33

1079805.75

1079805.75

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

71470.92

71470.92

0

0


9


九、卫生健康支出

41

45647.49

45647.49

0

0


10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1263527.16

本年支出合计

59

1263527.16

1263527.16



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0

0



一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1263527.16

总计

64

1263527.16

1263527.16



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1263527.16

1263527.16

0.00

2012901

行政运行

1079805.75

1079805.75

0.00

2080505

单位基本养老保险

71470.92

71470.92

0.00

2101101

行政单位医疗

45647.49

45647.49

0.00









































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度



金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1071207.71

302

商品和服务支出

192319.45

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

364778.5

30201

办公费

81940

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

522707.8

30202

印刷费

4784.75

30702

国外债务付息


30103

奖金

0

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费

94.5

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

0

30205

水费

504

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71470.92

30206

电费

4371.45

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

2220

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

45647.49

30208

取暖费

67200

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

17440

31008

物资储备


30113

住房公积金

66603

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

240

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

2000

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

4500




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

7024.75




人员经费合计

1263527.16

公用经费合计

192319.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:








公开07表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度


金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度


金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:中国共产主义青年团临潭县委员会(汇总)

2022年度


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计126.35万元。收、支较上年决算数增加31.25万元,增长33%,主要原因是人员经费有所提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计126.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入126.35万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.35万元,其中:一般公共服务支出107.98万元,占88%;社会保障和就业支出7.15万元,占8%;卫生健康支出4.57万元,占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计126.35万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加31.25万元,增长33%。主要原因是人员经费有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出126.35万元,占本年支出的100%,较上年决算数增加31.25万元,增长33%。主要原因是人员经费有所提高。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为107.98万元,支出决算为107.98万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为7.15万元,支出决算为7.15万元,完成年初预算的8%。

4.卫生健康支出年初预算数为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.35万元。其中:

人员经费107.98万元,较上年决算数增加19.38万元,增长22%,主要原因是人员经费有所提高。

公用经费19.23万元,较上年决算数增加12.73万元,增长195%,主要原因是活动经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费为0万元。

3.公务接待费数为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.23万元,机关运行经费主要用于支付办公费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%。

九、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位国有资产总值为8.96万元,为单位固定资产。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,财政拨款资金126.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2021年度部门预算项目执行情况良好,绩效目标完成质量高。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我委本级预算支出项目共计0个。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  
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