临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2022年度临潭县统计局部门决算

时间:2023-10-16   作者: 点击数:  

2022年度临潭县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

第一,贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准,对全县经济社会发展情况进行统计调查统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。

第二,贯彻执行国家、省、市国民经济核算体系,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县的国民经济核算工作,负责核算全县和各镇地区生产总值。

第三,拟订全县统计工作规定,组织实施统计法律法规的宣传教育,监督检查统计法律法规的贯彻落实;组织实施对县级部门、各镇政府的统计监审和对统计调查对象的统计监审,依法查处重大统计违法行为。

第四,会同有关部门拟订重大县情县力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大普查工作,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据

第五,组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业,房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据

第六,组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、新兴产业、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全县性基本统计数据。

第七,组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督

第八,依法审批(备案)统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织指导部门统计工作。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

第九,建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,拟订各镇、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导全县统计信息化系统建设。

第十,按照规定的权限和责任,建立、健全全县统计网络体系;加强全县统计队伍建设和基层统计业务能力建设;组织全县统计人员教育、培训、考核工作;协助做好全县统计专业技术职务评聘和考试工作。

第十一,承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2022年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员16人,退休人员9人;行政编制8人,事业编制9人;为全额财政拨款单位。

第二部分2022年度部门决算表

详见附件:

1、收入支出决算总表







部门:临潭县统计局


收入支出决算总表



公开01表






金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,167,342.08

一、一般公共服务支出

32

2,557,706.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

112,632.00

八、社会保障和就业支出

39

356,761.88


9


九、卫生健康支出

40

121,412.90


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

131,461.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

157,822.29


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,279,974.08

本年支出合计

58

3,325,164.37

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

63,870.65

年末结转和结余

60

18,680.36


30



61


总计

31

3,343,844.73

总计

62

3,343,844.73

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表












部门:临潭县统计局





收入决算表





公开02表











金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,279,974.08

3,167,342.08

0.00

0.00

0.00

0.00

112,632.00

201

一般公共服务支出

2,557,706.30

2,557,706.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2,557,706.30

2,557,706.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

2,193,706.30

2,193,706.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

364,000.00

364,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

356,761.88

356,761.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

356,761.88

356,761.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

177,459.00

177,459.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179,302.88

179,302.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

121,412.90

121,412.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

121,412.90

121,412.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

121,412.90

121,412.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

112,632.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,632.00

22999

其他支出

112,632.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,632.00

2299999

其他支出

112,632.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,632.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表











部门:临潭县统计局




支出决算表





公开03表










金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,325,164.37

3,325,164.37

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,557,706.30

2,557,706.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2,557,706.30

2,557,706.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

2,193,706.30

2,193,706.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

364,000.00

364,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

356,761.88

356,761.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

356,761.88

356,761.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

177,459.00

177,459.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179,302.88

179,302.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

121,412.90

121,412.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

121,412.90

121,412.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

121,412.90

121,412.90

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

157,822.29

157,822.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

157,822.29

157,822.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

157,822.29

157,822.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表










部门:临潭县统计局




财政拨款收入支出决算总表




公开04表









金额单位:元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,167,342.08

一、一般公共服务支出

33

2,557,706.30

2,557,706.30

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

356,761.88

356,761.88

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

121,412.90

121,412.90

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,167,342.08

本年支出合计

59

3,167,342.08

3,167,342.08

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

3,167,342.08

总计

64

3,167,342.08

3,167,342.08

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5、一般公共预算财政拨款支出决算表








部门:临潭县统计局



一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表







金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,167,342.08

3,167,342.08

0.00

201

一般公共服务支出

2,557,706.30

2,557,706.30

0.00

20105

统计信息事务

2,557,706.30

2,557,706.30

0.00

2010501

行政运行

2,193,706.30

2,193,706.30

0.00

2010507

专项普查活动

364,000.00

364,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

356,761.88

356,761.88

0.00

20805

行政事业单位养老支出

356,761.88

356,761.88

0.00

2080501

行政单位离退休

177,459.00

177,459.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179,302.88

179,302.88

0.00

210

卫生健康支出

121,412.90

121,412.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

121,412.90

121,412.90

0.00

2101101

行政单位医疗

121,412.90

121,412.90

0.00

221

住房保障支出

131,461.00

131,461.00

0.00

22102

住房改革支出

131,461.00

131,461.00

0.00

2210201

住房公积金

131,461.00

131,461.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表










部门:临潭县统计局




一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表




公开06表









金额单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,440,483.08

302

商品和服务支出

549,400.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

600,499.00

30201

办公费

136,854.50

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,355,731.30

30202

印刷费

137,061.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

52,076.00

30205

水费

2,400.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

179,302.88

30206

电费

6,110.52

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

21,543.12

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

121,412.90

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

85,505.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

131,461.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

177,459.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

10,956.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

177,459.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

148,969.86

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

2,617,942.08

公用经费合计

549,400.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入327.99万元,其中:财政拨款316.73万元,其他收入11.26万元。2022年总支出为332.52万元,其中:工资福利支出244.05万元,占总支出的73.4%;商品和服务支出70.72万元,占总支出21.27%;对个人和家庭的补助17.75万元,占总支出的5.33%。

二、收入决算情况说明

2022年总收入327.99万元,比去年323.53万元增加1.37%;其中:财政拨入316.73万元,占总收入的96.56%;其他收入11.26万元,占总收入的3.44%。

三、支出决算情况说明

财政拨款收入316.73万元,占总收入的96.56%, 年初结转和结余1.86万元,占总收入的0.58%。支出总计332.52万元,包括一般公共服务支出246.2万元,占总支出的47.8%,社会保障和就业支出19.7万元,占总支出的3.8%,农林水支出220.3万元,占总支出的42.8%,其他支出18.5万元,占总支出的3.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款支出316.73万元,占本年支出总计的95.56%,其中:基本支出316.93万元,占财政拨款支出的100%;一般公共服务支出255.77万元,占财政拨款支出的80.75%,社会保障和就业支出35.67万元,占财政拨款支出的11.26%,卫生健康支出12.14万元,占财政拨款支出的3.8%,住房保障支出13.14万元,占财政拨款支出的4.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共服务支出年初预算数为145.52万元,支出决算为255.77万元,决算数大于预算数的主要原因是当年期中临时性的普查、培训工作经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为42.4万元,支出决算为35.6万元,完成年初预算的84.12%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资减少。

3.卫生健康支出年初预算数为7.24万元,支出决算为12.14万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加。

4.住房保障支出年初预算数为12.11万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的108.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.73万元。其中:

人员经费216.79万元,较上年决算数235.65万元下降8%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费54.94万元,较上年决算数81.93万元下降32.94%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差率费、培训会、会议费、劳务费等。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差率费、培训会、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数81.93万元下降32.94%,主要原因是2022年培训会减少,经费缩减。

2022年我单位支会议培训费用1.1万元,较2021年1.6万元减少31.25%,因为疫情影响,举办会议、培训受影响。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计14.49万元,其中:政府采购货物支出14.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.49万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明。

2022年资产构成:流动资产1.86万元,比上年6.38减少70.85%,主要今年工作支出增加,所以流动资产结转减少;固定资产91.15万元,较去年91.37减少0.24%,因为2022年没有资本性支出,只产生正常的固定资产折旧。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度由于工作原因,未发生“三公”经费的支出。

第四部分预算绩效情况说明

为‎切实‎加强‎市级‎预算‎绩效‎管理‎工作‎,完‎善公‎共财‎政体‎系,‎不断‎提高‎部门‎整体‎支出‎财政‎资金‎使用‎效益‎,根‎据《临潭县财‎政局‎关于‎开展2121年度财政‎资金支出绩效‎自评‎工作‎的通‎知》‎(潭财办【2022】‎40‎号)‎文件‎要求‎,现‎我局‎对2022年‎度财‎政资‎金绩‎效自‎评如‎下:‎

一‎、部‎门概‎况

根‎据县委办发【2015】112号中共临潭县委办公室临潭县人民政府办公室关于印发临潭县统计局主要职责、内设机构和人员编制规定的‎通知‎,我‎局目‎前编‎制数‎为15人‎,其‎中行‎政编‎制6人‎(工‎勤编‎制1‎人)‎,其‎中:‎局长‎1名‎,副‎局长‎2名‎,调研员1名,主任科员1名,副主任科员‎2名‎,行政普工1名‎,事‎业编‎制9人‎。实‎际在‎职人‎员为17人,‎退休‎人员‎8‎人。‎内设‎机构‎有1个,为城乡经济社‎会调‎查队‎。

‎二、‎部门‎整体‎支出‎管理‎及使‎用情‎况‎

预算‎的编‎制实‎行“一上一下‎”我‎局在‎规定‎时间‎内将‎部门‎收支‎预算‎上报‎给财政预‎算科‎。

‎(一‎)收‎入预‎算,‎2022年年‎初预‎算数262.62万‎元,‎其中‎,公‎共预‎算财‎政拨‎款262.62万‎元,‎上年‎结转6.4‎万元。‎

(‎二)‎支出‎预算‎,2022年‎年初‎预算‎数262.62‎万元‎。其‎中,‎基本‎支出226.22万‎元,‎项目‎支出36.4‎万元‎。

‎三、‎公共‎财政‎预算‎经费‎拨款‎支出‎2022‎年公‎共财‎政预‎算经‎费拨‎款收‎入262.62万‎元,‎具体‎安排‎情况‎如‎下:‎

(‎一)‎基本‎支出‎:

2022年年‎初预‎算数226.22万‎元,‎是指‎单位‎为保‎障机‎构正‎常运‎转和‎完成‎日常‎工作‎任务‎而发‎生的‎各项‎支出‎。其‎中:‎工资‎福利‎性支‎出145.52万元‎、商‎品和‎服务‎支出‎36.4万‎元、‎对个‎人和‎家庭‎补助‎支出42.44万元‎,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91万元,行政单位医疗7.24万元,住房公积金12.11万元。‎

(‎二)‎项目‎支出‎:

2022‎年年‎初预‎算数‎为36.4万‎元,‎是指‎单位‎为完‎成特‎定工‎作任‎务或‎事业‎发展‎目标‎,在‎基本‎支出‎之外‎支出‎。主‎要项‎目是‎:

‎统计工作经费20万元,住户调查、脱贫户农村住户监测调查工作经费16.4万元。

‎三、‎综合‎管理‎

我‎局严‎格执‎行《‎党政‎机关‎厉行‎节约‎反对‎浪费‎条例‎》规‎定及‎文件‎精神‎,制‎定了‎《临潭县‎统计‎局“‎三公‎”经‎费管‎理规‎定》‎。劳‎务费‎主要‎用于‎发放脱贫户农村住户监测调查‎人员‎劳动‎报酬‎。严‎格执‎行拨‎款手‎续完‎整、‎列支‎程序‎规范‎的原‎则。‎、在‎公务‎接待‎方面‎:

‎我局‎制定‎了《‎公务‎接待‎管理‎规定‎》。‎

1‎、严‎格控‎制公‎务接‎待范‎围。‎我局‎的接‎待范‎围是‎省‎、州‎统计‎系统‎部门‎及兄‎弟市‎州统‎计部‎门。‎实行‎“公‎函”‎接待‎制。‎

2‎、公‎务接‎待实‎行审‎批制‎。由‎办公‎室统‎一管‎理,‎按标‎准进‎行,‎对能‎合并‎的公‎务接‎待统‎筹安‎排。‎按接‎待清‎单审‎核,‎控制‎接待‎费用‎总额‎。

‎3、‎严格‎执行‎刷卡‎制度‎。今‎年我‎局公‎务接‎待绝‎大部‎分按‎排在‎具有‎公务‎卡消‎费条‎件的‎场所‎,严‎格实‎行公‎务卡‎刷卡‎消费‎。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
关闭窗口