2022年度临潭县洮滨镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能。
(二)加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境。
(三)促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业。
(四)提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
(五)完成政府信息公开和政务公开工作。
(六)组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(七)讨论决定本镇社会经济发展规划。
二、机构设置
(一)机关内设机构
单位由党政机构(内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构)、行政机构(内设党政综合办公室,经济发展办公室,人口和卫生健康办公室)及事业机构(内设农业农村服务中心,公共事务服务中心,政务(便民)服务中心,社会治安综合治理中心,综合行政执法队,乡村振兴工作站)构成。
(二)人员编制机构
人员有行政机关人员21人,有科级领导职数20名,即党委书记1名、人大主席1名、镇长1名 、维稳副书记1名(分管维稳和统战工作)、党委副书记1名(分管党建)、纪委书记1名、纪委副书记1名、副镇长3名、人武部长1名、副科级组织员党建办主任1名,综合行政执法队队长1名,乡村振兴工作站副站长1名,公共事务服务中心主任1名,司法所所长1名,政务(便民)服务中心主任1名,市场监督管理所所长1名,农业农村综合服务中心主任1名,社会治安综合治理中心主任1名。事业编制人员45人;离退休人员7人;
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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|
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|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
收入支出决算总表 |
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,143.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
978.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
106.01 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
47.71 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
17.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
27.35 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.89 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.05 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
912.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,143.51 |
本年支出合计 |
58 |
2,143.56 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
3.81 |
年末结转和结余 |
60 |
3.75 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,147.31 |
总计 |
62 |
2,147.31 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,143.51 |
2,143.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
978.49 |
978.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
955.49 |
955.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
955.49 |
955.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.58 |
86.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.81 |
70.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
912.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
912.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
912.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,143.56 |
1,231.51 |
912.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
978.55 |
978.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
955.55 |
955.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
955.55 |
955.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.58 |
86.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.81 |
70.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
912.00 |
0.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
912.00 |
0.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299999 |
其他支出 |
912.00 |
0.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,143.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
978.55 |
978.55 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
912.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,143.51 |
本年支出合计 |
59 |
2,143.56 |
2,143.51 |
0.00 |
0.05 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.81 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,147.31 |
总计 |
64 |
2,147.31 |
2,147.26 |
0.00 |
0.05 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,143.51 |
1,231.51 |
912.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
978.55 |
978.55 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
955.55 |
955.55 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
955.55 |
955.55 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.58 |
86.58 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.81 |
70.81 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
47.71 |
47.71 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
54.89 |
54.89 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
912.00 |
0.00 |
912.00 |
22999 |
其他支出 |
912.00 |
0.00 |
912.00 |
2299999 |
其他支出 |
912.00 |
0.00 |
912.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
931.90 |
302 |
商品和服务支出 |
149.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
233.12 |
30201 |
办公费 |
63.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
525.37 |
30202 |
印刷费 |
15.29 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.81 |
30206 |
电费 |
5.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.71 |
30208 |
取暖费 |
12.96 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
54.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
149.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
11.84 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
19.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
17.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
114.66 |
30229 |
福利费 |
5.89 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.98 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,081.76 |
公用经费合计 |
149.75 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县洮滨镇人民政府 |
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2147.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加355.29万元,增长19.83%,主要原因是人员变动导致的人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2143.51万元,其中:财政拨款收入2143.51万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2143.56万元,其中:基本支出1231.51万元,占57.45%;项目支出912.05万元,占42.55%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2147.31万元。与上年相比,各增加355.29万元,增长19.83%。主要原因是藏区专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2143.51万元,较上年决算数增加355.31万元,增长19.87%。主要原因是藏区专项资金的增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为978.55万元,支出决算为978.55万元,完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为106.01万元,支出决算为106.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的。
3.卫生健康支出年初预算数为47.71万元,支出决算为47.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的。
4.城乡社区支出年初预算数为17.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100.0%,。
5.农林水支出年初预算数为27.35万元,支出决算为27.35万元,完成年初预算的100.0%。
6.住房保障支出年初预算数为54.89万元,支出决算为54.89万元,完成年初预算的100.0%。
7.其他支出年初预算数为912.00万元,支出决算为912.00万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.51万元。其中:
人员经费1081.76万元,较上年决算数减少295.81万元,下降21.47%,主要原因是人员变动导致的人员经费的减少。
公用经费149.75万元,较上年决算数减少60.2万元,下降28.67%主要原因是人员变动导致的人员经费的减少。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出149.75万元,机关运行经费用于办公费 63.57;印刷费 15.29;手续费 0.06;电费 5.94;邮电费 5.35;取暖费 12.96;差旅费 2.96;劳务费 14.76;委托业务费 17.00;福利费 5.89;公务用车运行维护费5.98;机关运行经费较上年决算数减少60.2万元,下降28.67%,人员变动导致的人员经费的减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于乡镇工作的开展。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.05万元,主要用于退休人员你的管理。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,较上年决算数增加1.29万元,增长27.33%,车辆老旧,运行成本增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,决算数小于预算数的油价降低。较上年决算数增加1.29万元,增长27.33%,车辆老旧,运行成本增加。
其中:公务用车运行维护费全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,决算数小于预算数的油价降低。较上年决算数增加1.29万元,增长27.33%,车辆老旧,运行成本增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
2022年根据预算绩效管理工作的需要,对我单位资金均开展了预算绩效申报及自评工作,实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。