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2022年度中国共产党临潭县纪律检查委员会单位部门决算

时间:2023-10-16   作者: 点击数:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度中国共产党临潭县纪律检查委员会单位部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)主要职责。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和监两种职能,对县委全面负责。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、州、县委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的一系列决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、州、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门、各单位及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律、法规、决议和命令的情况。

3、在县委领导下,组织协调全县推进惩治和预防腐败体系建设工作。

4、负责检查并处理县直各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

6、负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员党性、党风、党纪教育工作。

7、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

8、负责对党的纪律检查工作理论和行政监察工作政策理论及有关问题的调查研究,拟定党纪、政纪条规和政策规定。

9、调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况,对违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议;变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定和规定。

10、会同县直各部门党委(党组)及各乡镇党委、政府管理纪检、监察干部;负责对下级纪检、监察机关的业务指导;按照干部管理权限,提出县直机关纪委书记和纪检组长人选,会同有关部门做好考察工作;组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

11、承办县委、县政府和州纪委、州监委授权或交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为一级预算单位,属国家机关,执行行政单位会计制度。内设办公室24个,单位行政编制38人,事业编制15(其中工勤1人),在编数共53人;在职50退休7人,遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表







部门:中国共产党临潭县纪律检查委员会


收入支出决算总表



公开01表






金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,758,296.76

一、一般公共服务支出

32

8,324,185.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

768,697.99


9


九、卫生健康支出

40

372,900.77


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

481,237.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

9,758,296.76

本年支出合计

58

9,947,021.24

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

192,630.59

年末结转和结余

60

3,906.11


30



61


总计

31

9,950,927.35

总计

62

9,950,927.35

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  1. 收入决算表












部门:中国共产党临潭县纪律检查委员会





收入决算表





公开02表











金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,758,296.76

9,758,296.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,135,461.00

8,135,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

8,135,461.00

8,135,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

8,030,461.00

8,030,461.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

105,000.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

768,697.99

768,697.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

768,697.99

768,697.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

130,428.00

130,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

638,269.99

638,269.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

372,900.77

372,900.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

481,237.00

481,237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

481,237.00

481,237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

481,237.00

481,237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  1. 支出决算表











部门:中国共产党临潭县纪律检查委员会




支出决算表





公开03表










金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,947,021.24

9,947,021.24

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,324,185.48

8,324,185.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

8,324,185.48

8,324,185.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

8,219,185.48

8,219,185.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

105,000.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

768,697.99

768,697.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

768,697.99

768,697.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

130,428.00

130,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

638,269.99

638,269.99

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

372,900.77

372,900.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

481,237.00

481,237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

481,237.00

481,237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

481,237.00

481,237.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  1. 财政拨款收入支出决算总表










部门:中国共产党临潭县纪律检查委员会




财政拨款收入支出决算总表




公开04表









金额单位:元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,758,296.76

一、一般公共服务支出

33

8,209,782.71

8,209,782.71

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

768,697.99

768,697.99

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

372,900.77

372,900.77

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

481,237.00

481,237.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

9,758,296.76

本年支出合计

59

9,832,618.47

9,832,618.47

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

74,321.71

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

74,321.71


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

9,832,618.47

总计

64

9,832,618.47

9,832,618.47

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











 

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算表








部门:中国共产党临潭县纪律检查委员会



一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表







金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,832,618.47

9,832,618.47

0.00

201

一般公共服务支出

8,209,782.71

8,209,782.71

0.00

20111

纪检监察事务

8,209,782.71

8,209,782.71

0.00

2011101

行政运行

8,104,782.71

8,104,782.71

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

105,000.00

105,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

768,697.99

768,697.99

0.00

20805

行政事业单位养老支出

768,697.99

768,697.99

0.00

2080501

行政单位离退休

130,428.00

130,428.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

638,269.99

638,269.99

0.00

210

卫生健康支出

372,900.77

372,900.77

0.00

21011

行政事业单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

2101101

行政单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

221

住房保障支出

481,237.00

481,237.00

0.00

22102

住房改革支出

481,237.00

481,237.00

0.00

2210201

住房公积金

481,237.00

481,237.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








部门:中国共产党临潭县纪律检查委员会



一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表







金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,832,618.47

9,832,618.47

0.00

201

一般公共服务支出

8,209,782.71

8,209,782.71

0.00

20111

纪检监察事务

8,209,782.71

8,209,782.71

0.00

2011101

行政运行

8,104,782.71

8,104,782.71

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

105,000.00

105,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

768,697.99

768,697.99

0.00

20805

行政事业单位养老支出

768,697.99

768,697.99

0.00

2080501

行政单位离退休

130,428.00

130,428.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

638,269.99

638,269.99

0.00

210

卫生健康支出

372,900.77

372,900.77

0.00

21011

行政事业单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

2101101

行政单位医疗

372,900.77

372,900.77

0.00

221

住房保障支出

481,237.00

481,237.00

0.00

22102

住房改革支出

481,237.00

481,237.00

0.00

2210201

住房公积金

481,237.00

481,237.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

  1. 三公经费支出决算表













部门:中国共产党临潭县纪律检查委员会





财政拨款“三公”经费支出决算表






公开09表












金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55,119.99

0.00

45,227.99

0.00

45,227.99

9,892.00

55,119.99

0.00

45,227.99

0.00

45,227.99

9,892.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为975.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少63.30万元,减少6%,主要原因是因为今年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计975.83万元,其中:财政拨款收入975.83万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计975.83万元,其中:基本支出225.96万元,占23%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为975.83万元。与年相比,各减少63.30万元,减少6%。主要原因是因为今年财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出975.83万元,较上年决算数增加63.30万元,增长6%。主要原因是因为今年财政拨款减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为616.77万元,支出决算为832.41万元,完成年初预算的134.96%,决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员经费增加,对县政府视频会议室及政府视频会议室冶力关分会场进行了维修改造。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为82.88万元,支出决算为76.89万元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要是因为今年人员减少。

9.卫生健康支出年初预算数为27.86万元,支出决算为37.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员经费增加

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19.住房保障支出年初预算数为45.63万元,支出决算为48.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是是因为今年人员增加

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出820.98万元。其中:

人员经费694.88万元,较上年决算数减少23.72万元,减少3%,主要是因为今年人员减少公用经费103万元,较上年决算数增加0万元。、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出103万元,机关运行经费主要用于开支办公费49.56万元;手续费0.002675万元;电费4万元;差旅费32.47万元;印刷费29.49万元;租赁费0万元;培训费1万元;公务接待费1万元;劳务费0.51万元;公务用车维护费4.52万元

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计61.65万元,其中:政府采购货物支出60.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价31万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为5万元,支出决算为5万元,严格按照中央八项规定执行,较上年决算数减少4万元,下降80%,主要原因是疫情减少公务出行,厉行节约,严格按照中央八项规定执行

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4万元,支出决算为4万元,为公务用车运行费。

3.公务接待费年预算数为1万元,支出决算为1万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情减少公务出行,厉行节约,严格按照中央八项规定执行较上年决算数减少2.3万元,下降130%,主要原因是疫情减少公务出行,厉行节约,严格按照中央八项规定执行

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量1辆;国内公务接待8批次120,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

)预算绩效管理工作开展情况

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进各项事业的发展。

)部门评价原则、评价方法等

了解各项工作的进展与实施效果,根据评价指标对各项工作结果进行测评,并对各类经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效,了解资金使用的过程、结果,判断资金使用是否科学、合理和有效。

数据采集方法及过程收集资料的基础上,根据《绩效评价工作方案》,在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分,以最终得分来综合评价项目的绩效,并形成绩效评价报告。

  1. 部门绩效评价结果

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  
附件【105001中国共产党临潭县纪律检查委员会.xls
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