时间:2023-10-16 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022年度临潭县融媒体中心部门决算
目 录
第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责 (一)全面贯彻落实党的理论路线方针政策,传达县委县政府重大决策、决定,反映人民群众意愿。宣传全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面取得的新成就,宣传基层工作中涌现出来的先进经验、先进人物、先进事迹,服务全县工作大局。 (二)提供信息资讯服务,满足人民群众新闻性、知识性、娱乐性精神文化需求。按照上级部门的安排调度,统筹开展程序性报道,按照规定转播、转载中央和省级媒体的新闻内容并负责广播电视节目的安全播出和刊发。 (三)承办运营临潭县广播电视台、临潭宣传网、微博“大美临潭”、微信公众号“临潭发布”、手机APP“魅力临潭”、头条号“临潭发布”、抖音、快手官方号“魅力临潭”等媒体平台。 二、机构设置 临潭县媒体中心下设办公室、记者部、编辑部、专题部、新媒体部。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计708.746925万元。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计708.746925万元,其中:一般公共预算财政拨款收708.746925万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计708.746925万元,其中:一般公共服务支出603.674433万元,占85.6%;文化旅游与传媒支出8.00万元,占1.1%;社会保障和就业支出41.574253万元,占5.7%;卫生健康支出24.632439万元,占3.4%,住房保障支出30.8658万元,占4.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计708.746925万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加258万元,增长57%。主要原因是: 一、人员经费有所提高; 二、单位购买“局域网”二级等级保护费用。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出708.746925万元,占本年支出的100%,较上年决算数增加0.44万元,增长0.004%。主要原因是人员经费有所提高、单位购买“局域网”二级等级保护费用。主要用于以下几个方面: 1.一般公共服务支出年初预算数为454万元,支出决算为603.674433万元,完成年初预算的133%。 2.文化旅游与传媒支出年初预算数0万元,支出决算为为8.00,超额完成年初预算。 2.社会保障和就业支出年初预算数为41.52万元,支出决算为41.574253万元,完成年初预算的100%。 4.卫生健康支出年初预算数为14.62万元,支出决算为24.632439万元,完成年初预算的167%。 5. 住房保障支出年初预算数位24.99万元,支出决算数位30.8658万元,完成年初预算的124% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出708.746925万元。其中: 人员经费558.996532万元,较上年决算数增加190.23923万元,增长34%,主要原因是人员经费有所提高。 公用经费149.750393万元,较上年决算数增加68.171929万元,增长45%,主要原因是单位购买“局域网”二级等级保护费用。 七、机关运行经费支出情况说明 2022年度本部门机关运行经费支出2.5元,机关运行经费主要用于支付办公费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少0万元,下降0%。 八、政府采购支出情况说明 我单位2022年度无政府采购相关经费。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日,我单位国有资产总值为8.35万元,为单位固定资产。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度无国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出。 十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出年初预算数为0元,支出决算为0元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用为0元。 2.公务用车购置及运行维护费为0元。 3.公务接待费数为0元。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明 (1)绩效管理评价工作开展情况。 临潭县融媒体中心严格执行财政部门预算,全面保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。截至2022年底,财政一般预算拨款已拨给708.746925万元,无结余。 (一)效益指标完成情况分析。 我单位较好地完成了2022年的工作任务,紧紧围绕大局,多视角全方位的做好宣传报道,以专属通道,精准发送,用方寸之间的手机屏幕架起了党委政府与群众之间的连心桥。各项工作得到有序开展,完成率达95%。 (二)满意度指标完成情况分析 2020年以来,我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查,基本情况是群众对项目实施满意度达98%,达到了预期效果。 (2)部门决算中项目绩效自评结果。 2022年我委本级预算支出项目共计0个。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。 五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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