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2022年度临潭县医保局(汇总)部门决算

时间:2023-10-16   作者: 点击数:  

 

 

 

 

2022年度临潭县医保局(汇总)部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分  部门概括

 

一、部门职责

1、贯彻落实有关医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准。

2、实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助相关制度政策。

3、实施全县医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推动医疗保障基金支付方式改革。

4、组织实施城镇职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的动态调整机制。

5、执行统一的药品 、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,实施动态调整机制。

6、执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,执行医药服务价格信息监测、预警和发布。

7、组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

8、负责对纳入全县医保范围内的医疗服务行为和医疗费用实施监管,依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

9、牵头负责全县医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织实施异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

10、与县卫生健康局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康局等部门在医疗、医保、 医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机关内设机构

临潭县医保局下设医保中心

 

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

2022年度


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9752934.31

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

240270.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

235424.80


9


九、卫生健康支出

40

9390801.65


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

175182.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

240270.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

9993204.31

本年支出合计

58

10041678.45

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

48474.14

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

10041678.45

总计

62

10041678.45

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

收入决算表











公开02

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

 2022年度



金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9993204.31

9993204.31







2080501

行政单位离退休

19648.00

19648.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

215776.80

215776.80







210

卫生健康支出

9390801.05

9390801.05







2101101

行政单位医疗

133150.59

133150.59







2101102

事业单位医疗

806520.00

806520.00







21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4790108.4

4790108.40







2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补

4790108.40

4790108.40







2101301

城乡医疗救助

478760.00

478760.00







2101501

行政运行

2828438.40

2828438.40







2101599

其他医疗保障管理事务支出

305350.12

305350.12







2210201

住房公积金

175182.00

175182.00







229

其他支出

240270.00

240270.00







22960

彩票公益金安排的支出

240270.00

240270.00







2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

240270.00

240270.00





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


三、支出决算表

支出决算表









公开03

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

2022年度



 金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

10041648.45  

4532504.05

5509138.40





2080501

行政单位离退休

19648.00

19648.00

0





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

215776.80

215776.80

0





210

卫生健康支出

9390801.65

4121933.25

5268868.4





2101101

行政单位医疗

133150.59

133150.59

0





2101102

事业单位医疗

806520.00

806520.00

0





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4790108.40

0

4790108.40





2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补

4790108.40

0

4790108.40





2101301

城乡医疗救助

478760.00

0

478760.00





2101501

行政运行

2876912.54

2828438.40

0





2101599

其他医疗保障管理事务支出

305350.12

305350.12

0





2210201

住房公积金

175182.00

175182.00

0





229

其他支出

240270.00

00

240270.00





22960

彩票公益金安排的支出

240270.00

0

240270.00





2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

240270.00

0

240270.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

2022年度 



金额单位:元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9752934.31

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

240270.00

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

235424.80

235424.80

0

0


9


九、卫生健康支出

41

9390801.65

9390801.65

0

0


10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

175182.00

175182.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

240270.00

240270.00




24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

9993204.31

本年支出合计

59

10041678.45

10041678.45



年初财政拨款结转和结余

28

48474.14

年末财政拨款结转和结余

60

0

0



一般公共预算财政拨款

29

48474.14


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

10041678.45

总计

64

10041678.45

10041678.45



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






 公开05

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

2022年度 


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9801408.45

4532540.05

5268868.4

208

社会保障和就业支出

235424.80

235424.8

0.00

20805

行政事业单位养老支出

235424.80

24.135256

0.00

2080501

行政单位离退休

19648.00

1333.815451

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

215776.80

215776.80

0.00

210

卫生健康支出

9390801.65

9390801.65

0.00

21011

行政事业单位医疗

939670.59

939670.59

0.00

2101101

行政单位医疗

133150.59

133150.59

0.00

2101102

事业单位医疗

806520.00

806520.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4790108.40

0.00

4790108.40

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4790108.40

0.00

4790108.40

21013

医疗救助

478760.00

0.00

478760.00

2101301

城乡医疗救助

478760.00

0.00

478760.00

21015

医疗保障管理事务

3182262.66

3182262.66

0.00

2101501

行政运行

2876912.54

2876912.54

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

305350.12

305350.12

0.00

221

住房保障支出

175182.00

175182.00

0.00

22102

住房改革支出

175182.00

175182.00

0.00

2210201

住房公积金

175182.00

175182.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

2022年度



金额单位:

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3774027.79

302

商品和服务支出

606464.26

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

1661914.38

30201

办公费

97414.58

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

712249.02

30202

印刷费

55000

30702

国外债务付息


30103

奖金

69235.00

30203

咨询费

3300

310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费

100

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

215776.80

30206

电费

9029.07

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

7461.61

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

939670.59

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

61791.00

31008

物资储备


30113

住房公积金

175182.00

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

197185.00

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

98640.00

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

152048.00

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

21872.00

31013

公务用车购置


30302

退休费

19648.00

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

132400.00

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

671.00

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

54000.00




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

3926075.79

公用经费合计

606464.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据)。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

预算代码:








 

公开07

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

2022年度 


金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









 公开08

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

  2022年度


 金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


240270.00 

240270.00 


240270.00 


 229

 其他支出


240270.00 

240270.00 


240270.00 


22960

彩票公益金安排的支出


240270.00

240270.00


240270.00


2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出


240270.00

240270.00


240270.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

部门:临潭县医疗保障局(汇总)

2022年度


金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收9993204.31元,年初结转和结余48474.14元,总计10041678.45元。与上年度相比,收、支总计各减少3348867.62,下降25.9%。主要原因是2022年城乡医疗救助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9993204.31元,其中:一般公共预算财政拨款收入9752934.31元,政府性基金预算财政拨款收入240270元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10041678.45元,其中:基本支出4532540.05元,占45.14%;项目支出5509138.40元,占54.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10041678.45元。与年相比,各减少3348867.62,下降25%。主要原因是2022年城乡医疗救助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出9801408.45元,其中基本支出4532540.05元,项目支出5268868.4元。

1.社会保障和就业支出年初预算数为500000.00元,支出决算为235424.80元,完成年初预算的47.08%。主要原因是本部门人员增减变动不大。

2.卫生健康支出年初预算数为24716000.00元,支出决算为9390801.65元,完成年初预算的37.99%。主要原因是国家新医保系统上线,城乡医疗救助资金州级统筹,县级支出大幅减少。

3.住房保障支出年初预算数为200000.00元,支出决算为175182.00元,完成年初预算的87.59%。主要原因是本部门人员增减变动不大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4532540.05元。其中:

人员经费3926075.79元,较上年决算数减少2905032.06元,下降42.53%。人员经费用途主要包括工资福利支出3774027.79元;对个人和家庭的补助152048元。

公用经费606464.26元,较上年决算数增加199145.04元,增长48.89%。主要原因是医保能力提升经费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出606464.26。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出606464.26元,机关运行经费主要用于开支办公费97414.58元、印刷费55000元、咨询费3300元、手续费100元、电费9029.07元、邮电费7461.61元、差旅费61791.00元、维修维护费197185.00元、租赁费98640.00元、培训费21872.00元、劳务费671.00元、其他交通费用54000元。机关运行经费较上年决算数增加199145.04元,增长48.89%,主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金较上年增加。

本年度培训费支出21872.00元,较上年决算数增加21872.0元,增长100%。

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

、国有资产占用情况说明

本部门2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金本年收入240270.00元,本年支出240270.00元,,全部用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

  1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明

    本部门无三公经费支出。

     

    第四部分预算绩效情况说明







临潭县医保局转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2022年度)

转移支付(项目)名称

医疗服务与保障能力提升补助资金

中央主管部门

国家医保局

地方主管部门

临潭县人民政府

资金使用单位

资金投入情况
(万元)


年度预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

26

26

100%

其中:中央财政资金

26

26

100%

地方资金




其他资金




资金管理情况


情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

资金分配科学

下达及时行

下达及时

拨付合规性

拨付流程合规

使用规范性

资金使用符合规范

执行准确性

执行准确

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况良好

支出责任履行情况

支出责任履行情况良好

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过业务培训,提高经办人员服务水平,开展形式多样的医保政策宣传。

完成了业务培训,同时开展了多次医保政策的宣传。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因分析

产出指标

数量指标

医保政策宣讲次数

>8

8


医保政策培训会议召开次数

>5

5


印发宣传材料

96000份

96000份


质量指标

医保信息系统正常运行率

100%

100%


定点医药机构监督检查覆盖率

100%

100%


医保人才培训合格率

>95%

98%


时效指标













成本指标













效益指标

经济效益指标













社会效益指标

医保重要政策知晓率

>98%

100%


跨省异地就医直接结算率

>99%

100%






生态效益指标





可持续影响指标





满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务的满意度

>99%

100%










说明

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年年度的结转
结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。








2022转移支付区域(项目)绩效目标自评表


2022年度)


转移支付(项目)名称

城乡医疗救助补助


中央主管部门

[25]社会保障科


地方主管部门


临潭县医疗保障局


资金投入情况
(万元)


年度预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


年度资金总额:

2191.00

1155.78

53%


其中:中央财政资金

2191




地方资金

0




其他资金

1456.81




资金管理情况


情况说明

存在问题和改进措施


分配科学性

资金分配科学


下达及时行

下达及时


拨付合规性

拨付流程合规


使用规范性

资金使用符合规范


执行准确性

执行准确


预算绩效管理情况

预算绩效管理情况良好


支出责任履行情况

支出责任履行情况良好


总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况


年初设定目标综述::让所有符合条件的救助对象享受医疗救助政策,将所有救助对象纳入全额资助范围

所有符合条件的救助对象享受医疗救助政策,所有救助对象纳入全额资助范围


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因分析


产出指标

数量指标

★建档立卡大病患者集中救治人数(≥**人次)

>=301人次

>=301人次



★建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数(≥**人次)

>=301人次

>=301人次



重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例( ≥**%)

>=4.3%

>=4.3%



★★★资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数(≥**人)

>=55594人

>=55594人



★★★其中:建档立卡贫困人口医疗救助人次数(≥**人次)

>=6971人次

>=6971人次



★★★医疗救助人次数(≥**人次)

>=5173人次

>=5173人次



质量指标

县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率(≥**%)指标1:

>=80%

>=80%





医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例(≥70%)指标2:

>=100%

>=100%



社会效益指标

建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率(≥**%)指标1:

>=100%

>=100%



……

★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)指标2:

>=55594人

>=55594人



满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度(≥**%)指标1:

>=100%

>=100%



★受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%)指标2:

>=100%

>=100%



说明

请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部]汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年年度的结转
结余资金等。
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。


 

第四部分 名词解释

 

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  
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