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2022年度临潭县青少年校外活动中心部门决算

时间:2023-10-16   作者: 点击数:  


2022年度临潭县青少年校外活动中心部门决算



















目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释








第一部分部门概况

一、部门职责

1、临潭县青少年校外活动中心隶属于临潭县教育局,室未成年人思想道德建设的主阵地之一。

   2、活动中心以课外活动为主,发挥自身的优势,以阵地为依托,以活动载体,以社会为舞台,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动提供条件。

   3、积极探索课外教育活动的新模式,探索建立区内教育资源整合方式,提升活动中心的内涵和质量,增强课外活动的特色和活力。

   4、树立活动育人育社会人的教育理念

   5、活动中心的各类活动突出个性化教育,尊重兴趣爱好。

二、机构设置

青少年校外活动中心有1室,含教导及政教.

第二部分2022年度部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款三公经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为325.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.7万元,增长负4.31%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计325.86万元,其中:财政拨款收入325.86万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计325.86万元,其中:基本支出325.86万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为325.86万元。与年相比,各减少14.7万元,增长负4.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出325.86万元,较上年决算数减少14.7万元, 减少14.7万元,增长负4.31%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

5.教育支出年初预算数为257.12万元,支出决算为257.12万元

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

8.社会保障和就业支出年初预算数为29.34万元,支出决算为29.34万元

9.卫生健康支出年初预算数为17.86万元,支出决算为17.86万元

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

19.住房保障支出年初预算数为17.89万元,支出决算为17.89万元

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.2万元。其中:

人员经费307.54万元,较上年决算数减少17.2万元,负增长5.29%,主要原因是对个人和家庭的补助减少17.69

公用经费14.66万元

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

2022年度本部门政府采购支出合计0.303万元、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位三公经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  
附件【临潭县青少年学生校外活动中心.xls
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