2022年度临潭县动物疫病预防控制中心单位部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.主要职能
临潭县动物疫病预防控制中心是临潭县农业农村局的二级单位,主要职责是:
(1)负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;
(2)负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作;
(3)负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作;
(4)负责人畜共患病及重点病的防疫工作;
(5)负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;
(6)负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动物段预防制和疫情扑火工作;
(7)负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验信息系统的管理工作;
(8)负责畜产品安全(含“肉类”、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物)监测检验及相关的技术交流和培训工作;
(9)负责中、省市畜产品安全监测检验的采样工作;
(10)完成局机关交付的其他工作;
二、机构设置
临潭县动物疫病预防控制中心2022年部门决算单位为二级预算单位。,属事业单位,执行事业单位会计制度。事业在职人员132人,退休人员45人。主要包括各乡镇兽医站。
第二部分2022年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
一、收入支出决算总表
部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
收入支出决算总表 |
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21,500,794.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,273,141.06 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,049,034.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
17,185,517.28 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,208,646.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
21,500,794.06 |
本年支出合计 |
58 |
21,716,338.34 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
215,544.28 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
21,716,338.34 |
总计 |
62 |
21,716,338.34 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表
部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
|
收入决算表 |
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
21,500,794.06 |
21,500,794.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,273,141.06 |
2,273,141.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,092,713.06 |
2,092,713.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
557,494.50 |
557,494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,535,218.56 |
1,535,218.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
16,969,973.00 |
16,969,973.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
16,642,581.00 |
16,642,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
16,565,581.00 |
16,565,581.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77,000.00 |
77,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
支出决算表 |
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
21,716,338.34 |
21,716,338.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,273,141.06 |
2,273,141.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,092,713.06 |
2,092,713.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
557,494.50 |
557,494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,535,218.56 |
1,535,218.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
17,185,517.28 |
17,185,517.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
16,858,125.28 |
16,858,125.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
16,781,125.28 |
16,781,125.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
77,000.00 |
77,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,500,794.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,273,141.06 |
2,273,141.06 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
16,969,973.00 |
16,969,973.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
21,500,794.06 |
本年支出合计 |
59 |
21,500,794.06 |
21,500,794.06 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
21,500,794.06 |
总计 |
64 |
21,500,794.06 |
21,500,794.06 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
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金额单位:元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
21,500,794.06 |
21,500,794.06 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,273,141.06 |
2,273,141.06 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,092,713.06 |
2,092,713.06 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
557,494.50 |
557,494.50 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,535,218.56 |
1,535,218.56 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
16,969,973.00 |
16,969,973.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
16,642,581.00 |
16,642,581.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
16,565,581.00 |
16,565,581.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
77,000.00 |
77,000.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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金额单位:元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
21,500,794.06 |
21,500,794.06 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,273,141.06 |
2,273,141.06 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,092,713.06 |
2,092,713.06 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
557,494.50 |
557,494.50 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,535,218.56 |
1,535,218.56 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
180,428.00 |
180,428.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
1,049,034.00 |
1,049,034.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
16,969,973.00 |
16,969,973.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
16,642,581.00 |
16,642,581.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
16,565,581.00 |
16,565,581.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
77,000.00 |
77,000.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
327,392.00 |
327,392.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1,208,646.00 |
1,208,646.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据
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部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据
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部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:临潭县动物疫病预防控制中心 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开09表 金额单位:元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9,479.57 |
0.00 |
9,479.57 |
0.00 |
9,479.57 |
0.00 |
9,479.57 |
0.00 |
9,479.57 |
0.00 |
9,479.57 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(若上述某个表为空表,请在表中备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为813.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.54万元,增长2.72%,主要原因是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计813.14万元,其中:财政拨款收入813.14万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计813.14万元,其中:基本支出813.14万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为813.14万元。与上年相比,各增加21.53万元,增长2.72%。主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出813.14万元,较上年决算数增加21.53万元,增长2.72%。主要原因是人员工资增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为481.66万元,支出决算为662.82万元,完成年初预算的137.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为59.39万元,支出决算为55.15万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。
3.卫生健康支出年初预算数为20.04万元,支出决算为29.84万元,完成年初预算的148.89%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费增加。
4.住房保障支出年初预算数为33.38万元,支出决算为36.93万元,完成年初预算的110.64%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出813.14万元。其中:
人员经费667.92万元,较上年决算数增加36.5万元,增长5.78%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、补发工资。
公用经费145.22万元,较上年决算数减少14.97万元,下降9.34%,主要原因是疫情影响差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出2.26万元,较上年决算数减少14.86万元,下降86.8%,主要原因是疫情影响。本年度培训费支出6.25万元,较上年决算数增加5.63万元,增长908.06%,主要原因是一户一个科技明白人培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计67.82万元,其中:政府采购货物支出38.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于疫苗拉运动物防疫。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.30万元,支出决算为11.13万元,决算数小于预算数的主要原因是预算失误,较上年决算数增加0.77万元,增长7.44%,主要原因是车辆维修增加。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.00万元,支出决算为10.91万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修减少,较上年决算数增加0.82万元,增长8.21%,主要原因是比上年车辆维修增加。
公务用车运行维护费全年预算数为11.00万元,支出决算为10.91万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修减少,较上年决算数增加0.82万元,增长8.21%,主要原因是比上年车辆维修增加。
3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,较上年决算数减少0.06万元,下降21.02%,主要原因是疫情影响。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
公务用车保有量为1辆;
第四部分预算绩效情况说明
我单位未开展绩效评价工作
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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