时间:2017-10-17 作者: 点击数: |
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经县十七届人大常委会第二十八次会议批准的2016年一般公共预算支出预算为10.25亿元,加上级新增补助、上年结转,支出预算变动为21.81亿元。年终决算支出21.48亿元,完成变动预算的98%,同比增长18.6%,主要是专项转移支付增加。 全年完成公共财政支出214804万元(含地方债券4500万元),占调整预算的98%,比上年增支33662万元,增长18.58%。 (1)一般公共服务支出27733万元,完成变动预算的100%,比上年增支2784万元,增长11.16%。 (2)国防支出9万元,完成变动预算的100%,与上年相同。 (3)公共安全支出6987万元,完成变动预算的100%,比上年减支896万元,下降11.37%。 (4)教育支出33395万元,完成变动预算的99%,比上年减支59万元,下降0.18%。其中县级财力安排的教育支出20490万元,比上年增支3704万元,增长22.07%,高于地方财政经常性收入增幅4个百分点。 (5)科学技术支出181万元,完成变动预算的100%,比上年增支37万元,增长25.69%。其中县级财力安排的科技支出161万元,比上年增支37万元,增长29.84%,高于财政经常性收入增幅12个百分点。 (6)文化体育与传媒支出6676万元, 完成变动预算的99%,比上年增支3822万元,增长133.92%。其中县级财力安排的文化体育与传媒支出2349万元,比上年增支663万元,增长39.32%,高于财政经常性收入增幅22个百分点。 (7)社会保障和就业支出26922万元,完成变动预算的99.78%,比上年减少2022万元,下降6.99%。 (8)医疗卫生与计划生育支出14048万元,完成变动预算的99.57%,比上年减少428万元,下降2.96%。 (9)节能环保支出5761万元,完成变动预算的81.50%,比上年减少9万元,下降0.16%。 (10)城乡社区支出16667万元, 完成变动预算的100%,比上年增支3712万元,增长28.65%。 (11)农林水支出36730万元,完成变动预算的100%,比上年增支6460万元,增长21.34%。其中扶贫支出16905万元,比上年增支5103万元,增长43.24%。 (12)交通运输支出2229万元,完成变动预算的100%,比上年减少934万元,下降31.20%。 (13)资源勘探电力信息等支出462万元,完成变动预算的100%,比上年增支55万元,增长13.51%。 (14)商业服务业等支出2049万元, 完成变动预算的59.41%,比上年减少579万元,下降22.03%。 (15)国土海洋气象等支出3251万元, 完成变动预算的100%,比上年增支2520万元,增长344.73%。 (16)住房保障支出30644万元, 完成变动预算的100%,比上年增支19720万元,增长180.52%。 (17)粮油物资储备支出237万元, 完成变动预算的100%,比上年减少768万元,下降76.42%。 (18)国债还本付息支出201万元,完成变动预算的100%,比上年增支138万元,增长219.05%。 (19)其他支出622万元, 完成变动预算的100%,比上年增支117万元,增长23.17%。 (20)债务付息支出196万元, 完成变动预算的100%,比上年增支133万元,增长211.11%。 (21)债务发行费用支出5万元, 完成变动预算的100%,比上年增支5万元。 部门决算汇总后的行政事业单位“三公”经费支出632.17万元,比上年下降13.14%,其中:因公出国费4.67万元,比上年增支4.67万元;公务用车购置及运行费532.18万元,下降16.50%;公务接待费95.32万元,增支4.78万元。“三公”经费支出下降主要是各部门严格执行中央八项规定,从严控制一般性支出,降低了“三公”经费支出。 附件:
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