时间:2022-04-25 作者: 点击数: |
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中共临潭县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下: 一、部门职责 (一)传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署,对县委巡察工作领导小组负责并报告工作,提出工作建议。 (二)负责县委巡察工作领导小组日常事务,承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。 (三)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。 (四)对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办。 (五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 (六)对县委巡察组工作情况进行监督检查。证各项收入“有收尽收,无收禁收”。 (七)对被巡察单位整改情况进行监督检查。 (八)负责与州委巡察工作领导小组办公室的日常联络,向州委巡察办报送巡察工作规划、计划、工作情况报告和信息。 (九)承办县委巡察工作领导小组交办的其他事项。 (十)完成中央、省委、州委巡视巡察工作机构和县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 (一)综合股。负责处理巡察办日常事务;承担县委巡察工作领导小组和巡察办日常文稿、信息发布、政策咨询、内务管理、会务和信访工作;负责制定巡察工作规划、计划、流程、方案和相关制度;负责省委巡视组州委巡察组在县巡视巡察期间协调服务工作;承担县委各巡察组的联络、保障、服务工作;负责巡察工作人才库建设,配合做好巡察机构工作人员的培训、考核、管理等工作;承办巡察办领导交办的其他事项。 (二)督查股。负责对县委、县委巡察工作领导小组有关巡察工作决定落实情况的监督检查;负责县委巡察组的业务指导,承担各巡察组开展巡察的有关协调工作;负责县委巡察组各项报告的审核及有关问题线索移交工作;汇总分析县委巡察组工作情况,协助巡察组做好反馈、整改情况公开等工作;督促检查相关部门对省委巡视组、州委巡察组及县委巡察组反馈和移交问题的整改落实工作;负责反馈问题整改情况的统计汇总、分析上报;承办巡察办领导交办的其他事项。 第五条 县委巡察办核定行政编制6名。核定部门领导职数3名,其中:主任1名、副主任1名、巡查专员1名(副科级)。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2022年预算收入 75.47 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入 75.47 万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入 0 万元,其他收入 0万元。比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长 0 %,增长的主要原因是:本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。 (二)支出预算 2022年支出预算 75.47 万元(详见部门预算公开表3,11),比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。 1.2011101 行政运行 640,900.00 640,900.00 2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58,500.00 58,500.00 3.2101101 行政单位医疗 23,700.00 23,700.00 4.2210201 住房公积金 31,600.00 31,600.00 四、一般公共预算情况 2022年一般公共预算支出 75.47 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下: (一)基本支出 2022年基本支出 75.47 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0 %,增加(减少)的主要原因是:本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。 (二)项目支出 2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。 1、经济社会发展项目 0 个。 2、保障运转经费 0 个,主要是: 3、其他项目 0 个。 五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9) (一)因公出国(境)费用 0 万元。2022年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。 (二)公务接待费 0.1 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。2022年预计公务接待 2 批次, 3 人次,主要为 业务工作督查 。 (三)公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比2020年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 无公务用车 。 (四)培训费 0 万元,比2020年预算增加(减少)万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 无培训费 。 (五)会议费 1.43 万元。比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。 (六)机关运行经费 64.09 万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。
六、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10) 2022年一般公共预算拨款项目支出预算 75.47 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:2022年增加(减少)了 0 项目预算资金。 (二)非税收入情况 2022年本部门预计征收非税收入 0.000395 万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。其中利息收入 0.000395 万元。 (三)政府采购情况 2022年政府采购支出预计,比2021年预算增加(减少) 36万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是本单位为新成立单位,账户开设于2021年1月份。 (四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 9.658 万元。其中:办公用房 0 平方米,价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆,价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。 (五)部门绩效评价进展情况 七、名词解释 1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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附件【2022年部门预算公开表格(巡察办).xls】 |
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