时间:2022-04-25 作者: 点击数: |
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中共临潭县委组织部2022年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下: 一、部门职责 临潭县委组织部是县委一个职能部门,是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构,主要职责: (一)认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。 (二)提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。 (三)负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。 (四)按照党章规定,协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。 (五)主管全县干部教育工作,制定落实干部教育规划。 (六)贯彻省州委关于人才工作的方针、政策;指导、协调、检查全县人才工作;负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。 (七)协调组织做好全县党建工作计划,指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。 (八)制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。 (九)围绕党政工作重点,开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究,提出合理化建议。 (十)承办县委和州委组织部交办的其它工作。 二、机构设置 本单位为一级预算单位,属党政机关,执行行政单位会计制度。单位行政编制8人,参照公务员管理事业编制12人,事业编制12人,在职在岗29人;退休7人,离休1人。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 (一)收入预算 2022年预算收入 3822.21 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入 3822.21 万元,政府性基金预算收入 0 万元,上年结转收入 0 万元,其他收入 0 万元。比2021年预算增加 140.98 万元,增加3.69 %,增长的主要原因是:2022年预算提高了对村民委员会和村党支部的补助报酬。 (二)支出预算 2022年支出预算 3822.21 万元(详见部门预算公开表3,11),比2022年预算增加 140.98 万元,增加3.69 %,增长的主要原因是:2022年预算提高了对村民委员会和村党支部的补助报酬。 其中: 1、2013201行政运行科目支出551.03万元。 2、2080501行政单位离退休支出23.51万元。 3、2130705对村民委员会和村党支部的补足3175.32万元。 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.72万元。 5、2101101行政单位医疗13.69万元。 6、2210201住房公积金22.94万元。 四、一般公共预算情况 2022年一般公共预算支出 3822.21 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下: (一)基本支出 2022年基本支出 3822.21 万元,比2022年预算增加 140.98 万元,增加3.69 %,增长的主要原因是:2022年预算提高了对村民委员会和村党支部的补助报酬。 (二)项目支出 2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:2022年无项目预算资金。 1、经济社会发展项目 0 个。 2、保障运转经费 0 个。 3、其他项目 0 个。 五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9) (一)因公出国(境)费用 0 万元。2022年预算公务接待费用 0.2 万元。 (二)公务接待费0.2 万元,比2021年预算减少0 万元,增长 0 %,无增长,主要原因是: 由机关事务局接待 。2022年预计公务接待 3 批次, 20 人次。 (三)公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比2022年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 公车改革,车辆由机关事务局统一管理。 (四)培训费 80 万元,比2022年预算增加(减少)万元,增长(下降) 0 %,培训无变化。 (五)会议费 0 万元。比2020年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,会议费无变化。 (六)机关运行经费551.03 万元,比2021年预算减少 35.54 万元,减少 6.1 %,减少的主要原因是: 住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗费科目单列 。 六、其他重要事项情况说明 (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10) 2022年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是:无项目预算资金。 (二)非税收入情况 2022年本部门预计征收非税收入 1.5 万元,比2021年预算减少 1 万元,下降 66.6 %,其中利息收入1.5 万元。 (三)政府采购情况 2022年政府采购支出预计 36.42万元,比2021年预算增加 9.42 万元,增加 25.8 %,增长的主要原因是 增加办公室维修和计算机维修。 (四)国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 110.69 万元。其中:办公用房 0 平方米,价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆。
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