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中共临潭县委宣传部2021年部门预算公开说明

时间:2021-04-23   作者: 点击数:  

中共临潭县委宣传部2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

中共临潭县委宣传部(简称县委宣传部)是县委主管宣传思想和意识形态工作的职能部门,主要职能为:

(一)贯彻执行党的思想工作方针、政策;根据中宣部和省、州、县委的安排部署,制定全县宣传工作规划,提出宣传思想、意识形态、文化事业发展的工作意见;指导全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县基层党委的宣传思想和意识形态工作;协调全县文化系统各部门之间的关系。

(二)主管全县理论学习、宣传和研究工作;掌握全县理论工作动态,总结和推广理论工作经验。

(三)主管全县新闻舆论工作。指导、协调县级各新闻单位工作,把握舆论导向和新闻基调。对县广播电视台等新闻单位在政治方向和方针、政策方面实施领导;指导有关部门做好三级党报党刊和有关资料的征订工作。

(四)负责从宏观上指导精神文明产品的生产,统一管理新闻出版和电影工作,管理全县文化市场,研究和规划全县文化艺术的发展目标和任;对县文旅局、县文联工作实施方针、政策的指导。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及意识形态工作;配合有关部门做好党员教育工作;负责研究和改进群众性的思想政治工作。

(六)组织实施州委宣传部和县委下达的重点课题的调研。做好宣传系统信息收集和报送工作。

(七)宏观指导全县群众性的精神文明建设活动,管理县委精神文明建设办公室和新时代文明实践中心。

(八)承担县委网络安全和信息化委员会具体工作,管理县委网络安全和信息化委员会办公室。

(九)完成上级和县委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位独立机构个数1个,独立核算机构1个,为一级预算单位,属国家行政机关。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入 286.6 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入 269.72 万元。上年结转收入 16.88 万元,其他收入 0 万元。比2020年预算减少 294.45 万元,减少 102.73 %,下降的主要原因是:2021年减少结转村综合文化服务中心项目资金 288 万元。

(二)支出预算

2021年支出预算 283.67 万元(详见部门预算公开表311),比2020年预算减少 297.38 万元,下降 104.83 %,增长下降的主要原因是:2021年减少了村综合文化服务中心项目资金资金。其中:

1.行政运行科目支出268.16万元。

2.行政事业单位医疗科目支出10.31万元。

3.归口管理的行政单位离退休科目支出1.56万元。

4.对村民委员会和村党支部的补助科目支出3.64万元。四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出 269.72 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出 269.72 万元,比2020年预算减少3.25 万元,减少 1.2 %,减少的主要原因是: 进行了公车改革。未产生公务用车运行维护费

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元,比2020年预算减少 288 万元,下降 100 %,下降的主要原因是:2021年减少了 村综合文化服务中心 项目预算资金。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9

(一)因公出国(境)费用 0 万元。2021年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。

(二)公务接待费 1 万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,增长(下降)的主要原因是: 2021年预计公务接待 15 批次, 100 人次,主要为 媒体记者

(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比2020年预算增加(减少) 5 万元,增长(下降)%,增长(下降)的主要原因是: 公车改革后无此费用

(四)培训费 1 万元,比2020年预算增加 0.83 万元,增加 83 %,增加的主要原因是: 庆祝建党100周年红色教育培训增加

(五)会议费 1 万元。比2020年预算减少) 3 万元,下降 300 %,下降的主要原因是: 大型会议减少

(六)机关运行经费 22.5 万元,比2020年预算增减少 23.32 万元,下降 103.64 %,下降的主要原因是: 办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等减少

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(无)

(二)非税收入情况(无)

(三)政府采购情况

2021年政府采购支出预计,比2020年预算减少 3 万元,下降 300 %,下降的主要原因是 公务用车维修费减少

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 60.82 万元。其中:办公用房为县机关事务管理局统一管理房屋。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆,价值 23.6 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

  1. 部门绩效评价进展情况

    2020年,按照年初工作部署和要求,我部紧紧围绕中心、服务大局,强化管理、综合协调,积极履职,通过加强单位内部预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,较好的完成了年度绩效评价目标。

    本年预算配置控制较好,上年结转项目资金已全部拨付,“三公”经费预算总额较上年有所减少,部门整体支出管理情况得到了提升。在预算执行方面,我部今年将加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出;进一步严控“三公经费支出不放松,细化“三公经费的管理,加强经费支出审核,抓好公务接待管理,压缩“三公经费支出;增强资金支出责任意识和绩效观念,提高财政资金的使用效益,与预算资金安排相结合,在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。同时,我部将继续加强资金的管理,注重支出的经济性、效益性,充分利用绩效评价结果,将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


  
附件【县委宣传部2021年部门预算公开表格.xls
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