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临潭县工业和信息化局2024年部门预算公开情况说明

时间:2024-06-18   作者: 点击数:  

临潭县工业和信息化局2024年部门预算公开情况说明

 

   

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

部门收支总体情况

、一般公共预算情况

、部门一般性支出情况

、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

部分 2024年部门预算公开表(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下:

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

(一县工信局贯彻落实省、州、县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,会同有关方面组织实施。

(二)拟订本县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施;研究制定全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;根据国家、省、州产业政策和标准,结合全县实际情况组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(三)组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级,推动创意创新创业产业发展;负责制定工业集聚区和生态产业园发展规划,指导生态产业园区管委会建设、招商引资,推进工业项目向生态产业园区集中。

(四)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,解决工业运行中有关问题并提出政策建议;负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防经济动员等有关工作;负责盐业行政和医药等物资储备管理。

(五)指导工业和信息化业的安全生产,负责民爆器材行业及生产环节的安全监督管理。

(六)负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门,省、州、县用于工业和信息产业财政性建设资金安排意见,按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。

(七)根据国家对高新技术产业中涉及生物医药、信息产业等领域的规划、政策和标准,结合全县实际情况组织实施,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展;负责推动企业技术创新和技术进步,协调并组织实施有关国家、省、州、县工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果转化;指导工业行业的质量管理。

(八)承担振兴装备制造业组织协调任务,组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托州级和县内重点工程建设实施有关重大专项。

二、机构设置

县工信局设下列内设机构。

(一)党政办公室

协助局领导组织协调党务、政务工作,建立健全机关各项规章制度;负责机关财务、文秘、政务信息、档案、机要、信访、保密、提案督办,机关人员考评、人事管理及会议组织等工作。

(二)综合业务股

监测分析工业和信息产业运行,协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施;拟订全县工业和信息化发展战略、规划和相关的政策措施并组织实施产业投资计划;负责推进全县产业技术创新体系建设;负责推进全县资源综合利用,工业和通信业节能及循环经济发展工作;负责全县中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和服务,拟订相关政策、规划并组织实施;拟订并组织实施全县原材料和新材料产业政策规划和年度计划;拟订并组织实施全县消费品产业政策、规划和年度计划。

会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与全县网络与信息安全、军工安全保密重大事件的调查处理;负责电子信息和软件服务业行业管理;制定并组织实施全县电子信息产业政策规划和年度计划;负责电子信息和软件服务业项目的审核上报,组织实施重大项目;组织推进电子信息产业、软件服务业基地、园区和公共服务平台建设;指导电子信息产业质量管理;负责电子信息和软件服务业资质管理;推进信息技术应用;指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

组织工业和信息化领域战略研究;组织拟订工业和信息化行业法规和规章,拟订和修订全县产业结构调整相关政策措施;负责行政执法监督、行政复议和行政应诉工作。负责中小企业(非公有制经济)人才服务体系建设,指导中小企业(非公有制经济)职工培训;负责全县工程系列中级专业技术职务任职资格、全县企业专业技术职务任职资格及全县企业中级专业技术职务任职资格评审工作。负责审核和上报中小企业信用担保机构设立与变更,建立完善风险补偿和防范机制;负责中小企业信用体系建设,建立和完善信用信息征集及评价体系,指导担保行业自律组织建设和中小企业内部信用管理制度建设。

指导工业信息化企业加强安全生产管理,参与重特大安全事故的调查、处理;负责通信业及通信设施建设安全生产监督管理,制定相关行业安全生产规章制度、标准规范并组织实施,指挥协调生产安全事故应急通信;负责民用爆破器材生产、销售企业的安全生产监督管理;负责100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理。

(三)下属事业单位

本年度部门决算单位为一级预算单位。县工信局下属事业单位1个,为临潭县工业节能监察执法大队。年末实有在职人员24人,退休人员41人;行政编制10人,事业编制14人;为全额财政拨款单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年预算收入403.83万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入403.83万元,政府性基金预算收入 0万元。比2023年预算减少349.61万元,减少86.6 %,减少的主要原因是:2024减少结转资金146万,人员经费212.42万元


(二)支出预算

2024年支出预算403.83万元(详见部门预算公开表3,11),比2023年预算减少349.61万元,减少86.6%。减少的主要原因是:2024减少结转资金146万,人员经费212.42万元其中

12010301行政运行支出258.37万元。

2、2080501行政单位离退休支出61.25万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.1万元。

42080506机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元。

5、2089999失业、工伤保险支出1.5万元。

6、2101101行政单位医疗支出5.28万元。

7、2101102事业单位医疗支出6.1万元。

8、2101103公务员医疗补助支出10万元。

9、2101119大病医疗救助缴费支出0.42万元。

10、2210201住房公积金支出26.16万元。


、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出403.83万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出403.83万元,比2023年预算减少349.61万元,减少86.6%。减少的主要原因是:人员经费减少

(二)项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

、部门一般性支出情况详见部门预算公开表8,9

(一)因公出国(境)费用0万元。2022年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。

(二)公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),2023减少0万元

(四)培训费0万元。

(五)会议费 0万元。

、其他重要事项情况说明

部门绩效评价进展情况

去年我局通过两次绩效评价工作的开展,工作取得了一定成效。单位有了绩效管理理念。从评价项目来看,单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理,工作过程进一步得到了规范,绩效管理理念进一步得到了强化。

我局以深入推进绩效评价为核心,结合我局实际,建立科学、准确的指标体系,体现资金使用的时效性,严格评价流程,切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用,将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映甘肃省人民政府办公厅(室)及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省人民政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

14、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映甘肃省人民政府办公厅举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

20、科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

21、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省人民政府办公厅开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

35、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

38、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

40、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

41、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

42、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

43、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

44、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

45、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

46、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

47、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

48、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

49、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

50、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

51、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

52、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

53、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

54、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

55、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

56、商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

57、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

58、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

59、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

60、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

61、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

62、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

63、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

64、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

65、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

66、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

67、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

68、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

69、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

70、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

71、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

72、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

73、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

74、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

75、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

76、商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助(类)退职(役)费(款):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

82、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

85、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

86、资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

87、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

88、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

89、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

90、资本性支出(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

91、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

92、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

 

 

临潭县工业和信息化局

 

 

附件:1.临潭县工业和信息化局2024年预算表

2.临潭县工业和信息化局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位:元

 

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

403.83

一、一般公共服务支出

258.37

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

119.3

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

26.16



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

403.83

本年支出合计

403.83





十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

403.83

支出总计

403.83

 

附件2

表二、部门收入总体情况表

单位:元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

403.83

经费拨款

403.83

本年收入合计

403.83











十、上年结转


财政性资金结转


一般公共预算收入结转


政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

403.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

表三、部门支出总体情况表

单位:元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

403.83

403.83



[201]一般公共服务支出





[20129]群众团体事务





[2012901]行政运行

258.37

258.37



[2012902]一般行政管理事务





[2012903]机关服务





[2012950]事业运行





[2012999]其他群众团体事务支出





[205]教育支出





[20502]普通教育





[2050205]高等教育





[20503]职业教育





[2050305]高等职业教育





[20508]进修及培训





[2050802]干部教育





[208]社会保障和就业支出

119.3

119.3



[20805]行政事业单位养老支出

96

96



[2080501]行政单位离退休

61.25

61.25



[2080502]事业单位离退休





[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.1

29.1



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

5.65

5.65



[20899]其他社会保障和就业支出





[2089999]其他社会保障和就业支出





[210]卫生健康支出

21.38

21.38



[21011]行政事业单位医疗

21.38

21.38



[2101101]行政单位医疗

5.28

5.28



[2101102]事业单位医疗

6.1

6.1



[2101103]公务员医疗补助

10

10



[221]住房保障支出





[22102]住房改革支出





[2210201]住房公积金

26.16

26.16



[230]转移性支出





[23003]专项转移支付





[2300301]一般公共服务






附件4

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:元

 

 

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

403.83

一、本年支出

403.83

(一)一般公共预算财政拨款

403.83

(一)一般公共服务支出

258.37

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

119.3



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出




(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

26.16



(二十一)粮油物资事务




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

403.83

     

403.83

 

 

 


附件5

表五、财政拨款支出表

单位:元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

403.83

403.83

403.83








单位名称:临潭县工业和信息化局

403.83

403.83

403.83










































附件6

表六、一般公共预算支出情况表

单位:元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

403.83

403.83


2013201

行政运行

258.37

258.37


208

社会保障和就业支出

119.3

119.3


20805

行政事业单位离退休

61.25

61.25


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.1

29.1


2101101

对机关事业单位医疗

5.65

5.65


2101102

事业单位医疗

6.1

6.1


2101103

公务员医疗补助

10

10


2101119

大病医疗救助缴费




2210201

住房公积金

26.16

26.16


2012399

其他民族事务支出









































































































附件7

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称

(单位名称)

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

403.83

403.83

51.01



(单位名称)




501

301

工资福利支出

207.36

286.03


50101

30101

基本工资




50101

30102

津贴补贴




50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.1

29.1


50102

30109

职业年金缴费

5.65

5.65


50102

30110

职工基本医疗保险缴费

11.38

11.38


50102

30111

公务员医疗补助缴费

10

10


50102

30112

其他社会保险缴费




50103

30113

住房公积金

26.16

26.16


50199

30199

其他工资福利支出




502

302

商品和服务支出

51.01


51.01

50201

30201

办公费

5.81


5.81

50201

30202

印刷费

5.00


5.00

50201

30204

手续费




50201

30205

水费

0.2


0.2

50201

30206

电费

1


1

50201

30207

邮电费

2.00


2.00

50201

30208

取暖费




50201

30211

差旅费

7.00


7.00

50201

30214

租赁费




50201

30228

工会经费




50201

30229

福利费




50201

30239

其他交通费用




50201

30240

税金及附加费用




50202

30215

会议费




50203

30216

培训费




50204

30218

专用材料费




50204

30224

被装购置费




50204

30225

专用燃料费




50205

30203

咨询费




50205

30226

劳务费




50205

30227

委托业务费




50206

30217

公务接待费




50207

30212

因公出国(境)费用




50208

30231

公务用车运行维护费




50209

30213

维修(护)费




50299

30299

其他商品和服务支出




2011301

行政运行(中小企业发展专项资金)

20.00


20.00

2011301

行政运行(“强工业”专项资金)

10


10

505

301

工资福利支出




50501

30107

绩效工资




50502

302

商品和服务支出




50599

30299

其他商品和服务支出




509

303

对个人和家庭的补助

61.25

61.25


50901

04

抚恤金




50901

05

生活补助




50901

06

救济金




50901

07

医疗费补助




50901

09

奖励金




50902

08

助学金




50903

10

生产补贴




50905

01

离休费




50905

02

退休费

61.25 

61.25 


50905

03

退职(役)费





附件8

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

0








































附件9

表九、一般公共预算机关运行经费

单位:元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

51.01

51.01


1

办公费

5.81

5.20


2

印刷费

5.00

5.00


3

手续费




4

水费

0.2

0.50


5

电费

1

2.50


6

邮电费

2.00

2.00


7

差旅费

7.00 

7.00


8

劳务费




9

办公费




10

中小企业发展专项资金

20.00

20.00


11

“强工业”专项资金

10.00

10.00


12





13





14





15






附件10

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


附件11

表十一、部门管理转移支付表

单位:元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件12


 

  
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