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中国共产党临潭县委员会政法委员会2025年部门预算公开说明

时间:2025-04-09   作者: 点击数:  

中国共产党临潭县委员会政法委员会2025年部门预算公开说明





















   


第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表




















中国共产党临潭县委员会政法委员会

2025年部门预算公开说明


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年部门预算公开如下:

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

1.根据党的路线.方针.政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2.对全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3.组织协调指导全县维护社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况,结合全县实际,研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体实施。

5.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大案要案的查处工作,讨论研究有争议的重大疑难案件。

6.组织协调全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

7.组织推动政法战线的调查研究工作,总结经验,解决新问题,推动政法工作改革。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委组织部门考查管理同级政法部门的领导干部。

9.办理县委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共临潭县委政法委员会为一级预算非收入行政单位,执行行政会计制度。单位行政编制9名,事业编11名,内设综合办公室、协调指导股、执法督导室,现有在职25人,行政离退休4人。

、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年本单位收支总预算 1063.39 万元。按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年预算收入1063.39万元,包括:一般公共预算收入 1063.39万元,占总收入的100%。政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年总支出预算1063.39万元,其中基本支出1063.39万元,占总支出的100%。

12013101行政运行支出591.99万元。

2、2013602一般行政管理事务支出237.38万元。

3、2070109群众文化支出110.47万元。

42080501行政单位离退休支出7.53万元。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.03万元。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元。

7、2089999失业、工伤保险支出0.55万元。

8、2101101行政单位医疗支出8.3万元。

9、2101102事业单位医疗支出8.32万元。

10、2101103公务员医疗补助支出9.6万元。

11、2101119大病医疗救助缴费支出0.22万元。

12、2210201住房公积金支出39万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1063.39万元,包括:一般公共服务支出829.37万元、社会保障和就业支出57.56万元、卫生健康支出26.99万元、住房保障支出39万元、文化体育与传媒支出110.47万元。


(一)基本支出

2025年基本支出1063.39万元,2025年基本支出1063.39万元,比2024年预算增加196.21万元,增加22.6 %,增加的主要原因是:2025增加人员经费 85.74 万元万人扯绳民俗文化活动经费2070109群众文化110.47万元。  

其中:人员经费759.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助和严重精神障碍患者监护人以奖代补资金及网格化+十户联防资金。

公用经费支出30.59万元,保运转业务经费支出112万元,民宿文化活动经费支出110.47万元,网格化+十户联防经费支出50.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费0个。

3、其他项目0个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元。2025年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表,与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划。

(二)公务接待费0.5万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是0。2025年预计公务接待9批次,65人次,与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是: 0。与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划。

(四)培训费45万元,较2024年预算增加33万元,主要原因是上级拨付网格化+十户联防资金50.8万元,计划举办全县网格员、联户长培训班。

(五)会议费3万元。比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是:0 。与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费30.59万元,较2024年增加1.06万元。主要原因是2025年人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购支出预计15万元,其中,货物类预算采购8.5万元,服务类预算采购6.5万。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为 原值:59.17万元,累计折旧32.09万元,净值27.08万元。2025年预算采购固定资产3万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2025年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是:2024年增加(减少)了0项目预算资金。2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2025年本部门预计征收非税收入0万元,2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是0,其中利息收入0万元。

(三)重点项目情况

2025年预算业务费项目3个,为年度延续性项目,财政拨款112万元,主要用于全县维稳、扫黑除恶及综治中心等工作的正常开展。

(四)部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照财政年度绩效工作要求,单位召开相关会议,安排部署2025年预算绩效评价工作,结合单位重点工作计划和工作实际,认真制定本单位整体绩效目标,按时上报绩效评价计划,科学设定绩效目标评价标准和指标体系,坚持定量与定性分析相结合,客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上,分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正,有效提高预算资金配置效率和使用效益。

(二)2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2025年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款):反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

14、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

15、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

40、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

52、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

62、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。


中共临潭县委政法委员会

2025年4月15日

附件:

1.中共临潭县委政法委员会2025年预算表

2.中共临潭县委政法委员会2025年部门整体支出绩效目标申报表。














单位:元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10633900

一、一般公共服务支出

10633900

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出


九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出


本年收入合计

10633900

本年支出合计

10633900

十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余












收入总计

10633900

支出总计

10633900


部门支出总体情况表





单位:元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

10633900

10633900



按本单位支出科目填写





2013101行政运行

5919900

5919900



2013602一般行政管理事务

2373800

2373800



2080501行政单位离退休

75,300

75,300



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

400300

400300



2089999失业工伤保险

5500

5500



2101101行政单位医疗

83000

83000



2101102事业单位医疗

83200

83200



2101103公务员医疗补助

96000

96000



2101119大病医疗救助

2200

2200



2210201住房公积金

390000

390000



2070109群众文化

1104700

1104700



2080506机关事业单位职业年金

100000

100000



社会保障和就业支出





 行政事业单位离退休





   机关事业单位基本养老保险缴费支出





   机关事业单位职业年金缴费支出





   对机关事业单位基本养老保险基金的补助





   其他行政事业单位离退休支出





自行插行
















财政拨款收支总体情况表




单位:元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

10633900

一、本年支出

10633900

(一)一般公共预算财政拨款

10633900

(一)一般公共服务支出

8293700

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出

1104700



(八)社会保障和就业支出

575600



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

269900



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

390000



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)债务还本支出




(二十六)债务付息支出




(二十七)债务发行费用支出


     

10633900

     

10633900


财政拨款支出表











单位:元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计











中共临潭县委政法委员会

10633900

10633900

10633900












































一般公共预算支出情况表





单位:元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

10633900

10633900


按本单位支出科目填写





2013101

行政运行


5919900


2013602

一般行政管理事务


2373800


2101101

行政单位医疗


83000


2101102

事业单位医疗


83200


2101103

公务员医疗补助


96000


2101119

大病医疗救助


2200


2210201

住房公积金


390000


2070109

群众文化


1104700


如:





208

社会保障和就业支出


581100


 20805

 行政事业单位离退休


75,300.00


   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出


400300


   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出




2089999

   失业、工伤保险


5500


   2080506

   机关事业单位职业年金


100000


自行插行





一般公共预算基本支出表






   单位:元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
(单位名称)

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

10633900

7595300

3038600



中共临潭县委政法委员会




501

301

工资福利支出


4428400


5011

30101

基本工资


1388596


5011

30102

津贴补贴


1688084


5011

30103

奖金


191520


50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


400300


50102

30109

职业年金缴费


100000


50102

30110

城镇职工基本医疗保险缴费


173900


50102

30111

公务员医疗补助缴费


96000


50102

30112

其他社会保障缴费




50103

30113

住房公积金


390000


50199

30106

伙食补助费




50199

30114

医疗费




50199

30199

其他工资福利支出




502

302

商品和服务支出



3038600

50201

30201

办公费



462700

50201

30202

印刷费



3500,00

50201

30204

手续费



1,0000

50201

30205

水费



3,000

50201

30206

电费



40,000

50201

30207

邮电费



1,0000

50201

30208

取暖费



50000

50201

30209

物业管理费




50201

30211

差旅费



300,000

50201

30214

租赁费




50201

30228

工会经费




50201

30229

福利费




50201

30239

其他交通费用




50201

30240

税金及附加费用




50202

30215

会议费



30,000

50203

30216

培训费



450000

50204

30218

专用材料费




50204

30224

被装购置费




50204

30225

专用燃料费




50205

30203

咨询费



10000

50205

30226

劳务费



40000

50205

30227

委托业务费




50206

30217

公务接待费



5000

50207

30212

因公出国(境)费用




50208

30231

公务用车运行维护费




50209

30213

维修(护)费



173200

50299

30299

其他商品和服务支出



1104700

505

301

工资福利支出




50501

30107

绩效工资




50502

302

商品和服务支出




50599

30299

其他商品和服务支出




509

303

对个人和家庭的补助


3166900


50901

04

抚恤金




50901

05

生活补助




50901

06

救济金




50901

07

医疗费补助




50901

09

奖励金




50902

08

助学金




50903

10

生产补贴




50905

01

离休费




50905

02

退休费


75,300


50905

03

退职(役)费




50999

99

其他对个人和家庭的补助


3091600



一般公共预算项目支出情况表



 单位:

科目编码

科目名称(项目)

一般公共
预算支出

**

**

**

合计










































此表为空表,无数据。






一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表








单位:元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计








中共临潭县委政法委员会

35000


5,000



30,000























一般公共预算机关运行经费





单位:元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

305900

305900


1

办公费

48900

48900


2

印刷费

40,000

40,000


3

水费

3,000

3,000


4

电费

35,000

35,000


5

邮电费

10000

10000


6

取暖费




7

差旅费

150,000

150,000


8

维修(护)费




9

会议费




10

福利费




11

公务用车运行维护费




12

其他商品和服务支出

19,000

19,000













政府性基金预算支出情况表


单位:元

       

预算数















此表为空表,无数据。














部门管理转移支付表





单位:元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4





















此表为空表,无数据。















省本级单位(部门)整体支出绩效目标表
2025年度)

单位(部门)名称

临潭县委政法委员会

联系人

肖冬彦

联系电话

13884062466

单位(部门)职能

依据

《三定方案》

职能简述

职能简述:(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的决策部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻中央和省委、州委、县委决定,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安临潭、法治临潭建设,加强过硬队伍建设,深化信息化和智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(四)加强对县政法工作的督查,统筹协调和督促落实社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规、政策措施的实施工作。
(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订和提出全县政法工作的重大措施和意见,及时向县委提出建议;参与有关法律法规的起草、修改工作,及时提出立法建议。
(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(九)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。

近三年单位职能是否出现过重大变化

变化内容


单位(部门)基本信息

是否为一级预算主管部门

上级主管部门


部门所属领域

公共安全

直属单位包括

政法部门

内设职能部门

综合办公室、执法督导室、综治协调股

编制人员数

在职人员总数

其中:








行政编制人数

事业编制人数

编外人数

20

25

9

11

5

部门基本制度建设情况

财务管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

1063.39

1063.39

1063.39

100


当年预算构成(万元)

部门收入预算

部门支出预算


上级财政拨款


人员经费

759.53


本级财政安排

1063.39

公用经费

303.86


其他资金


项目经费



收入预算合计

1063.39

支出预算合计

1063.39

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

<=100%

“三公”经费控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

人员工资发放人数

>=25人

人员工资发放覆盖率

=100%

人员工资发放及时性

及时

办公用品购置批次

>=4批次

办公用品购置合格率

=100%

办公用品购置及时性

及时

信息化网络租赁维护完成率

=100%

信息化网络租赁维护合格率

=100%

信息化网络租赁维护及时性

及时

部门效果目标

提升办公效率

提升

提升办公环境

提升

保障网络正常运转

保障

服务对象满意度

单位工作人员满意度

>=90%

社会影响

单位获奖情况

>=1次

违法违纪情况

=0起

能力建设

长效管理

长效管理机制健全性

健全

人力资源建设

人员管理制度完备性

完备

档案管理

档案管理机制完善性

完善



  
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