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中国共产主义青年团临潭县委员会2024 年部门预算公开情况说明

时间:2025-04-08   作者: 点击数:  



中国共产主义青年团临潭县委员会2024 年部门预算公开情况说明


 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2024 年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分2024 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表



前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024 年部门预算公开如下:
一、部门职责
1、领导全县共青团工作,对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

   2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

   3、积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

   4、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

   5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

   6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

   7、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

   8、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

   9、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

   10、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

   11、承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况
(一)机关内设机构
团县委有4个部门,具体为办公室、学少部、青年发展与权益维护部、组织宣传部

三、收支总体情况

2024 年部门收支总预算179.01万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算179.01万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入158.66万元,占88.63%;政府性基金预算收入0 万元;上年结转收入2.37万元;其他收入20.35万元。

(一)支出预算

2024 年支出预算179.01万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出155.66万元,占86.96%;项目支出17.13万元,占0.96%;上年结转收入6.2万元,占0.35%。

四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算支出179.01万元,包括:一般公共服务支出142.06 万元、社会保障和就业支出11.22万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出12.75万元。
2024 年基本支出155.66万元,比2023年预算增加23.11万元,增长17%,增长的主要原因:培训项目增加、在职人数增加。

其中:人员经费支出139.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医


疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出15.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出
2024 年一般公共预算项目支出17.13万元,比2023年预算增加17.13万元,增长100%,增长的主要原因:对口帮扶交流交往交融项目安排预算。

(三)支出功能分类说明
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为130.36万元,较2023 年预算减少2.19万元,下降0.16%,主要原因为落实过紧日子政策,减了业务活动费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退

休(项):2024 年预算数为19.16万元,较2023年预算减少11.22万元,下降

41.04%,主要原因为人员减少

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为7.23万元,较2023年预算增加0.67万元,增长0.8%,增长的主要原因为正常增长

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为11.34万元,较2023年预算不变。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国(境)费用0 万元,与2023 年预算持平。

2.公务接待费0万元,与2023 年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费13.07万元,较2023年预算增加1.07万元,增长0.84%,增加的主要原因为团县委年初人员增加

七、政府采购安排情况
 2024年部门政府采购预算总额0万元。
八、国有资产占用情况
 上年末固定资产金额为5.6万元,办公设备

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况
2024 年本部门不涉及非税收入,2024 年计划征收0 万元。

)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况
(一)2023 年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,团县委将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。如期完成预算执行和绩效目标指标值

3.绩效自评开展情况。团县委机关整体绩效自评。

(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、

其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会(以下简称"人大")的支出。

11、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会办公厅(室)及相关机构的支出。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出。

16、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

18、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20、教育支出(类):反映政府教育事务支出。

21、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

22、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、

补贴等,也在本科目中反映。

23、教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

24、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25、教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

26、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

27、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33、社会保障和就业支出(类)就业补助(款):反映财政用于就业方面的补助支出。

34、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):

反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

35、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
38、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

43、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

44、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调

拨支出。

46、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

47、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

48、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

49、转移性支出(类)专项转移支付(款)一般公共服务(项):反映下级政府收到的上级政府的一般公共服务专项补助支出。

50、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

51、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

52、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

53、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

54、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

55、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关

事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

56、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

57、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

58、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

59、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

60、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

61、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

62、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
63、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

64、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

65、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

66、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

67、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

68、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

69、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

70、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

71、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

72、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

73、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

74、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

75、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

76、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

77、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

78、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

79、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

80、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

81、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

82、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

83、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

84、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

85、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

86、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

87、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活

补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

88、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

89、对个人和家庭的补助(类)助学金(款):反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

90、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

91、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

92、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

93、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

94、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。



中国共产主义青年团临潭县委员会

20250416

附件:1.中国共产主义青年团临潭县委员会2024年部门预算公开表

2.中国共产主义青年团临潭县委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表



附件1
表一、部门收支总体情况表

单位:万元

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

153.50

一、一般公共服务支出

115.77

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

19.16

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

7.23



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

11.34



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

153.50

本年支出合计

153.50





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

153.50

支出总计

153.50



表二、部门收入总体情况表
单位:万元

项目

预算数

**


一、一般公共预算财政拨款收入

153.50

经费拨款


本年收入合计

153.50











十、上年结转


财政性资金结转


一般公共预算收入结转


政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

153.50



表三、部门支出总体情况表
单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

155.70

155.70



[201]一般公共服务支出

124.96

124.96



[20129]群众团体事务

124.96

124.96



[2012901]行政运行

124.96

124.96



[2012902]一般行政管理事务





[2012950]事业运行





[2012999]其他群众团体事务支出





[205]教育支出





[20502]普通教育





[2050205]高等教育





[20503]职业教育





[2050305]高等职业教育





[20508]进修及培训





[2050802]干部教育





[208]社会保障和就业支出

11.22

11.22



[20805]行政事业单位养老支出

11.08

11.08



[2080501]行政单位离退休





[2080502]事业单位离退休





[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.08

11.08



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出





[20807]就业补助





[2080799]其他就业补助支出





[20899]其他社会保障和就业支出





[2089999]其他社会保障和就业支出





[210]卫生健康支出

6.77

6.77



[21011]行政事业单位医疗

6.77

6.77



[2101101]行政单位医疗

1.96

1.96



[2101102]事业单位医疗

2.62

2.62



[2101103]公务员医疗补助

2.12

2.12



[221]住房保障支出

12.75

12.75



[22102]住房改革支出

12.75

12.75



[2210201]住房公积金

12.75

12.75



[230]转移性支出





[23002]一般性转移支付





[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出







表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入


一、本年支出

153.50

(一)一般公共预算财政拨款

153.50

(一)一般公共服务支出

115.77

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

19.16



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

7.23



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

11.34



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出








153.50



153.50



表五、财政拨款支出表
单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

155.66

155.66

155.66








[2012901]行政运行

124.92

124.92

124.92








[208]社会保障和就业支出

11.22

11.22

11.22








[210]卫生健康支出

6.77

6.77

6.77








[221]住房保障支出

12.75

12.75

12.75










、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计




301

工资福利支出

139.75

139.75


30101

基本工资

41.34

41.34


30102

津贴补贴

58.46

58.46


30103

奖金

6.00

6.00


30107

绩效工资

3.21

3.21


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.80

10.80


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

4.59

4.59


30111

公务员医疗补助缴费

2.12

2.12


30112

其他社会保障缴费

0.48

0.48


30113

住房公积金

12.75

12.75


30199

其他工资福利支出




302

商品和服务支出

18.92


18.92

30201

办公费

6.02


6.02

30202

印刷费

1.05


1.05

30205

水费

0.05


0.05

30206

电费

0.41


0.41

30207

邮电费

0.38


0.38

30208

取暖费




30211

差旅费

2.79


2.79

30213

维修(护)费

0.78


0.78

30216

培训费




30217

公务接待费




30226

劳务费

0.45


0.45

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3.98

3.98


30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助




30302

退休费




30305

生活补助




30307

医疗费补助






、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)

费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7











































、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

18.92



1

[30201]办公费

6.02



2

[30202]印刷费

1.05



3

[30205]水费

0.05



4

[30206]电费

0.41



5

[30207]邮电费

0.38



6

[30208]劳务费

0.45



7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

2.79



9

[30213]维修(护)费

0.78



10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置











、政府性基金预算支出情况表
单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。



表十、部门管理转移支付表
单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计






















表十、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。



附件2


部门预算项目支出绩效目标表
2024年度)  

一级项目名称:

2024年专项业务经费

二级项目名称:

2024年工作经费

项目类型:

新增项目

项目分类:

其他项目

资金用途:

业务类

项目主管部门:

中国共产主义青年团临潭县委员会

项目开始日期:

2024-01-01

项目完成日期:

2024-12-31

项目总投资:

10.37

中央补助安排:


省级财政安排:


其他资金:


预算申报数:

10.37

资金性质:

一般公共预算

年度绩效目标

2024年工作经费

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

控制支出成本

<=95%

产出指标

数量指标

2024年工作经费

=10万元

质量指标

合格

>=95%

效益指标

经济效益指标

发挥最大效益

>=95%

满意度指标

服务对象满意度

满意

>=95%



部门预算项目支出绩效目标表
2024年度)  

一级项目名称:

专项业务经费

二级项目名称:

2024年临潭县第一届青年联合会经费

项目类型:

新增项目

项目分类:

其他项目

资金用途:

业务类

项目主管部门:

中国共产主义青年团临潭县委员会

项目开始日期:

2024-01-01

项目完成日期:

2024-12-31

项目总投资:

2.70

中央补助安排:


省级财政安排:


其他资金:


预算申报数:

2.70

资金性质:

一般公共预算

年度绩效目标

2024年临潭县第一届青年联合会经费2.7万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

控制支出成本

<=95%

产出指标

数量指标

2024年临潭县第一届青年联合会经费

=2.7万元

质量指标

合格

>=95%

效益指标

经济效益指标

发挥最大效益

>=95%





 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2024 年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分2024 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表



前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024 年部门预算公开如下:
一、部门职责
1、领导全县共青团工作,对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

   2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

   3、积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

   4、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。

   5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

   6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

   7、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

   8、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

   9、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

   10、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

   11、承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况
(一)机关内设机构
团县委有4个部门,具体为办公室、学少部、青年发展与权益维护部、组织宣传部

三、收支总体情况

2024 年部门收支总预算179.01万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:基本支出、项目支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算179.01万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入158.66万元,占88.63%;政府性基金预算收入0 万元;上年结转收入2.37万元;其他收入20.35万元。

(一)支出预算

2024 年支出预算179.01万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出155.66万元,占86.96%;项目支出17.13万元,占0.96%;上年结转收入6.2万元,占0.35%。

四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算支出179.01万元,包括:一般公共服务支出142.06 万元、社会保障和就业支出11.22万元、卫生健康支出6.77万元、住房保障支出12.75万元。
2024 年基本支出155.66万元,比2023年预算增加23.11万元,增长17%,增长的主要原因:培训项目增加、在职人数增加。

其中:人员经费支出139.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医


疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出15.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出
2024 年一般公共预算项目支出17.13万元,比2023年预算增加17.13万元,增长100%,增长的主要原因:对口帮扶交流交往交融项目安排预算。

(三)支出功能分类说明
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为130.36万元,较2023 年预算减少2.19万元,下降0.16%,主要原因为落实过紧日子政策,减了业务活动费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退

休(项):2024 年预算数为19.16万元,较2023年预算减少11.22万元,下降

41.04%,主要原因为人员减少

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为7.23万元,较2023年预算增加0.67万元,增长0.8%,增长的主要原因为正常增长

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为11.34万元,较2023年预算不变。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国(境)费用0 万元,与2023 年预算持平。

2.公务接待费0万元,与2023 年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费13.07万元,较2023年预算增加1.07万元,增长0.84%,增加的主要原因为团县委年初人员增加

七、政府采购安排情况
 2024年部门政府采购预算总额0万元。
八、国有资产占用情况
 上年末固定资产金额为5.6万元,办公设备

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况
2024 年本部门不涉及非税收入,2024 年计划征收0 万元。

)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况
(一)2023 年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,团县委将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。如期完成预算执行和绩效目标指标值

3.绩效自评开展情况。团县委机关整体绩效自评。

(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、

其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会(以下简称"人大")的支出。

11、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会办公厅(室)及相关机构的支出。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出。

16、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

18、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20、教育支出(类):反映政府教育事务支出。

21、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

22、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、

补贴等,也在本科目中反映。

23、教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

24、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25、教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

26、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

27、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33、社会保障和就业支出(类)就业补助(款):反映财政用于就业方面的补助支出。

34、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):

反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

35、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
38、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

43、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

44、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调

拨支出。

46、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

47、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

48、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

49、转移性支出(类)专项转移支付(款)一般公共服务(项):反映下级政府收到的上级政府的一般公共服务专项补助支出。

50、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

51、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

52、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

53、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

54、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

55、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关

事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

56、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

57、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

58、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

59、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

60、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

61、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

62、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
63、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

64、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

65、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

66、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

67、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

68、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

69、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

70、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

71、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

72、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

73、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

74、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

75、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

76、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

77、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

78、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

79、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

80、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

81、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

82、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

83、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

84、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

85、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

86、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

87、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活

补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

88、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

89、对个人和家庭的补助(类)助学金(款):反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

90、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

91、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

92、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

93、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

94、其他支出(类)其他支出(款):反映除上述项目以外的其他支出。



中国共产主义青年团临潭县委员会

20250416

附件:1.中国共产主义青年团临潭县委员会2024年部门预算公开表

2.中国共产主义青年团临潭县委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表



附件1
表一、部门收支总体情况表

单位:万元

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

153.50

一、一般公共服务支出

115.77

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

19.16

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

7.23



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

11.34



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

153.50

本年支出合计

153.50





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

153.50

支出总计

153.50



表二、部门收入总体情况表
单位:万元

项目

预算数

**


一、一般公共预算财政拨款收入

153.50

经费拨款


本年收入合计

153.50











十、上年结转


财政性资金结转


一般公共预算收入结转


政府性基金预算收入结转


国有资本经营收入结转


非财政性资金结转


教育专户结转


十一、上年结余


财政性资金结余


一般公共预算收入结余


政府性基金预算收入结余


国有资本经营收入结余


非财政性资金结余


收入合计

153.50



表三、部门支出总体情况表
单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

155.70

155.70



[201]一般公共服务支出

124.96

124.96



[20129]群众团体事务

124.96

124.96



[2012901]行政运行

124.96

124.96



[2012902]一般行政管理事务





[2012950]事业运行





[2012999]其他群众团体事务支出





[205]教育支出





[20502]普通教育





[2050205]高等教育





[20503]职业教育





[2050305]高等职业教育





[20508]进修及培训





[2050802]干部教育





[208]社会保障和就业支出

11.22

11.22



[20805]行政事业单位养老支出

11.08

11.08



[2080501]行政单位离退休





[2080502]事业单位离退休





[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.08

11.08



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出





[20807]就业补助





[2080799]其他就业补助支出





[20899]其他社会保障和就业支出





[2089999]其他社会保障和就业支出





[210]卫生健康支出

6.77

6.77



[21011]行政事业单位医疗

6.77

6.77



[2101101]行政单位医疗

1.96

1.96



[2101102]事业单位医疗

2.62

2.62



[2101103]公务员医疗补助

2.12

2.12



[221]住房保障支出

12.75

12.75



[22102]住房改革支出

12.75

12.75



[2210201]住房公积金

12.75

12.75



[230]转移性支出





[23002]一般性转移支付





[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出







表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入


一、本年支出

153.50

(一)一般公共预算财政拨款

153.50

(一)一般公共服务支出

115.77

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

19.16



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

7.23



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

11.34



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出








153.50



153.50



表五、财政拨款支出表
单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

155.66

155.66

155.66








[2012901]行政运行

124.92

124.92

124.92








[208]社会保障和就业支出

11.22

11.22

11.22








[210]卫生健康支出

6.77

6.77

6.77








[221]住房保障支出

12.75

12.75

12.75










、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计




301

工资福利支出

139.75

139.75


30101

基本工资

41.34

41.34


30102

津贴补贴

58.46

58.46


30103

奖金

6.00

6.00


30107

绩效工资

3.21

3.21


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.80

10.80


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

4.59

4.59


30111

公务员医疗补助缴费

2.12

2.12


30112

其他社会保障缴费

0.48

0.48


30113

住房公积金

12.75

12.75


30199

其他工资福利支出




302

商品和服务支出

18.92


18.92

30201

办公费

6.02


6.02

30202

印刷费

1.05


1.05

30205

水费

0.05


0.05

30206

电费

0.41


0.41

30207

邮电费

0.38


0.38

30208

取暖费




30211

差旅费

2.79


2.79

30213

维修(护)费

0.78


0.78

30216

培训费




30217

公务接待费




30226

劳务费

0.45


0.45

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3.98

3.98


30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助




30302

退休费




30305

生活补助




30307

医疗费补助






、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)

费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7











































、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

18.92



1

[30201]办公费

6.02



2

[30202]印刷费

1.05



3

[30205]水费

0.05



4

[30206]电费

0.41



5

[30207]邮电费

0.38



6

[30208]劳务费

0.45



7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

2.79



9

[30213]维修(护)费

0.78



10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费




14

[30299]其他商品和服务支出




15

[31002]办公设备购置











、政府性基金预算支出情况表
单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。



表十、部门管理转移支付表
单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计






















表十、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元

项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。



附件2


部门预算项目支出绩效目标表
2024年度)  

一级项目名称:

2024年专项业务经费

二级项目名称:

2024年工作经费

项目类型:

新增项目

项目分类:

其他项目

资金用途:

业务类

项目主管部门:

中国共产主义青年团临潭县委员会

项目开始日期:

2024-01-01

项目完成日期:

2024-12-31

项目总投资:

10.37

中央补助安排:


省级财政安排:


其他资金:


预算申报数:

10.37

资金性质:

一般公共预算

年度绩效目标

2024年工作经费

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

控制支出成本

<=95%

产出指标

数量指标

2024年工作经费

=10万元

质量指标

合格

>=95%

效益指标

经济效益指标

发挥最大效益

>=95%

满意度指标

服务对象满意度

满意

>=95%



部门预算项目支出绩效目标表
2024年度)  

一级项目名称:

专项业务经费

二级项目名称:

2024年临潭县第一届青年联合会经费

项目类型:

新增项目

项目分类:

其他项目

资金用途:

业务类

项目主管部门:

中国共产主义青年团临潭县委员会

项目开始日期:

2024-01-01

项目完成日期:

2024-12-31

项目总投资:

2.70

中央补助安排:


省级财政安排:


其他资金:


预算申报数:

2.70

资金性质:

一般公共预算

年度绩效目标

2024年临潭县第一届青年联合会经费2.7万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

控制支出成本

<=95%

产出指标

数量指标

2024年临潭县第一届青年联合会经费

=2.7万元

质量指标

合格

>=95%

效益指标

经济效益指标

发挥最大效益

>=95%




  
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