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中共临潭县委组织部2025 年单位预算公开情况说明

时间:2025-04-09   作者: 点击数:  










中共临潭县委组织部2025 年单位预算公开情况说明




第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表


九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及 财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导 意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公 开工作的实施方案》要求,现将 2025 年单位预算公开如下:

一、单位职责

临潭县委组织部是县委一个职能部门,是县委在党的组织工作方面的参谋和办事机构,主要职责:

1.认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

2.提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3.负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

4.按照党章规定,协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

5.主管全县干部教育工作,制定落实干部教育规划。

6.贯彻省州委关于人才工作的方针、政策;指导、协调、检查全县人才工作;负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

7.协调组织做好全县党建工作计划,指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

8.制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

9.围绕党政工作重点,开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究,提出合理化建议。

10.承办县委和州委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

本单位为一级预算单位,属党政机关,执行行政单位会计制度。单位下设办公室、人才工作办公室委人才工作领导小组办公室)、远程教育办公室、档案室、关心下一代办公室、党代表联络办公室。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部没有事业管理的单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算3961.19万元。按照综合预算的原则,单位所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括: 1、2013201行政运行科目支出2、2080501行政单位离退休支出,3、2130705对村民委员会和村党支部的补助,4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,5、2101101行政单位医疗,6、2101102事业单位医疗,7、2101103公务员医疗补助,8、2101119大病医疗救助缴费,9、2210201住房公积金,10、2089999失业、工伤保险,11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

(一)收入预算

2025 年收入预算3961.19万元(详见单位预算公开 1 2)。包括: 一般公共预算收入3961.19万元, 100%

政府性基金预算收入 0 万元, 0% 上年结转收入0 万元, 0 %

其他收入 0 万元, 0%


1、收入预算构成


(二)支出预算

2025 年支出预算3961.19万元(详见单位预算公开表 3)。其中:基本支 3961.19万元,占 100%;项目支出0万元,占0 %

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出3961.19 万元, 包括: 一般公共服务支出 571.66万元、农林水支出3227.24万元、社会保障和就业支出84.33 元、医疗卫生健康支出31.55万元、住房保障支出 46.41 万元

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表 4,5,6,7):


2、支出预算构成



一)基本支出

2025 年基本支出3961.19 元,比 2024 年预算增加117.48 万元,增加3.06% 增加的主要原因是:养老保险、职业年金、公积金基数的调整,单位部分增加,预算增加。

其中:人员经费支出 3777.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的生活补助公用经费支出183.99万元,主要包括:办公费、电费、培训费差旅费、三老人员慰问费、冬训费、主题教育活动经费、选调生到村任职补助经费县级配套、其他交通费用、其他商品和服务支出。

)支出功能分类说明

1 、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):2025 年预算数为 571.66 万元, 2024 年预算增加61.32元,增加12% ,主要原因严格落实中央和省上过紧日子有关要求,压减了业务经费6.75万元后,预算支出中上级下达专项转移支出(省级人才发展专项20万元),保工资类支出48.07万元。

2 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 13.65 万元, 2024 年预算增加2元,增加17% 主要原因:与 2024 相比预算基本持平,退休人员数量未发生变化。

3 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2025 年预算数 47.12 万元,较 2024 年预算增加2.87万元增加6.5%主要原因是养老保险基数变动,将年底绩效工资计入基数计算,养老保险增加

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项2025 年预算数 23.56 万元,较 2024 年预算增加 23.56万元,增加100%主要原因是2024年未将机关事业单位职业年金缴费支出列入基本预算,2025年列入。

5 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保 障和就业支出(项):2025 年预算数为2.65万元,较 2024 年预算增加0.25 万元, 10.4%,主要原因是人员增加、保险基数变动,将年底绩效工资计入基数计算,失业工伤保险增加

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025

年预算数为 9.42万元,较 2024 年预算增加0.21万元,增加2.3%,主要原因是医疗保险基数变动,将年底绩效工资计入基数计算,医疗保险增加

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为9万元,较 2024 年预算增加 0.84万元,增加10.3% ,主要原因是医疗保险基数变动,将年底绩效工资计入基数计算,医疗保险增加

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025 年预算数为10.2万元,较 2024 年预算增加1.65万元,增加19.3% ,主要原因是医疗保险基数变动,将年底绩效工资计入基数计算,医疗保险增加。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)大病医疗救助(项): 2025 年预算数为0.28万元,较 2024 年预算减少0.98万元,减少77.8% ,主要原因是行政事业、公务员医疗项合并支出

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025 年预 算数为46.41万元,较 2024 年预算增加4.52万元,增长10.8%,增长的主要原因 是单位工作人员工资正常晋升,公积金工资基数调增。

11农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2025 年预算数为3227.24万元,较 2024 年预算增加21.24万元,增长0.66%,增长的主要原因是高校毕业生到基层任职补助(2025年选调生到村工作中央财政补助资金)、农牧村老党员生活补助、村组干部报酬、离任村干部生活补助由行政运行调整到对村民委员会和村党支部的补助。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

一)三公经费情况说明

三公经费预算 0.2万元,与 2024 年预算持平。

1 因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年预算持平,主要原因是 2024 2025 年均没有因公出国境事项。

2.公务接待费0.2万元,与 2024 年预算持平,主要原因是落实过紧日子要求,严控公务接待

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费0万元), 2024 年预算持平,主要原因是公车改革,车辆由机关事务局统一管理

(二)培训费预算情况说明

4.培训费 30万元,较 2024 年预算减少15万元,下降 33.3%,下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,压减了组织工作专项经费中的干部培训经费

(三)会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元, 2024 年预算持平无组织举行的大型会议。


3三公经费、培训费、会议费支出预算构成

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费153.25万元,较 2024 年预算减少6.75万元,下降4.2% 下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求,压减机关运行经费支出减少了干部培训经费

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额22.2万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算7.2

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为144.65万元。其中:办公用房 95平方米, 11元。预算单位共有公务用车0 辆,价值 0万元。设备42.2万元,家具和用具20.43万元。

九、其他重要事项情况说明

一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025 年本单位涉及非税收入为利息收入2025 年计划征收0.11万元。

(三)重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

(四)部门管理转移支付情况

2025年预算有两笔部门转移支付2013299其他组织事务支出(省级人才发展专项资金)、2130152对高校毕业生到基层任职补助(2025年选调生到村工作中央财政补助资金)相关表格见附件

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。2024年,县委组织部财务工作严格按照中组部要求和省州县财政厅相关规定,以预算编制执行与绩效评价并重,坚持预算先行,钱随事走、绩效管理,年内开展了2024年度专项资金绩效自评工作,2024年度专项资金绩效监控工作和第三方绩效评价工作,有效保障了资金的安全高效支出。

(二)2025年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2025年部门预算无纳入绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。


2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会(以下简称"人大")的支出。

11、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会办公厅(室)及相关机构的支出。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出。

16、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

18、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20、教育支出(类):反映政府教育事务支出。

21、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

22、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

23、教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。

24、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25、教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

26、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

27、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映中国共产主义青年团甘肃省委员会开支的离退休经费。

30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

36、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

37、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

41、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

44、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

45、转移性支出(类)专项转移支付(款)一般公共服务(项):反映下级政府收到的上级政府的一般公共服务专项补助支出。

46、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

47、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

48、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

49、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

50、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

51、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

52、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

54、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

55、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

56、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

57、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

58、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

59、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

60、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

66、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

69、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

70、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

71、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

72、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

73、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

74、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

75、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

76、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

77、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

78、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

79、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

80、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

82、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民基本医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助(类)助学金(款):反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

85、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

86、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

87、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

中共临潭县委组织部

2025 4 17



附件:1.中共甘肃省委组织部2025 年单位预算公开表

2. 中共甘肃省委组织部 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩 效目标表


附件 1

表一、部门收支总体情况表




单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,961.19

一、一般公共服务支出

571.66

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

84.33

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、医疗卫生与计划生育支出

31.55



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

3227.24



十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土海洋气象等支出




二十、住房保障支出

46.41



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出










本年收入合计

3,961.19

本年支出合计

3,961.19









十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余












收入总计

3,961.19

支出总计

3,961.19


表二、单位收入总体情况表

单位:万元


项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,961.19

   经费拨款

3,961.19

二、政府性基金预算财政拨款收入


三、国有资本经营预算收入


四、教育专户核算


五、事业收入


六、上级补助收入


七、附属单位上缴收入


八、经营收入


九、其他收入


       本年收入合计

3,961.19





十、上年结转


   财政性资金结转


       一般公共预算收入结转


       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


       收入合计

3,961.19



表三、单位支出总体情况表

单位:万元


功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

3,961.19

3,961.19



按本单位支出科目填写





2013201行政运行

551.66

551.66



2013299其他组织事务支出

20.00

20.00



2080501行政单位离退休

13.65

13.65



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.12

47.12



2080505机关事业单位职业年金缴费支出

23.56

23.56



2089999失业、工伤保险

2.65

2.65



2101101行政单位医疗

9.42

9.42



2101102事业单位医疗

10.20

10.20



2101103公务员医疗补助

9.00

9.00



21011199其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28



2210201住房公积金

46.41

46.41



2130152对高校毕业生到基层任职补助

10.74

10.74



2130705对村民委员会和村党支部的补助

3,216.50

3,216.50















表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元


     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

3,961.19

一、本年支出

3,961.19

(一)一般公共预算财政拨款

3,961.19

(一)一般公共服务支出

571.66

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

84.33



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

31.55



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

3227.24



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

46.41



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)债务还本支出




(二十六)债务付息支出




(二十七)债务发行费用支出


     

3,961.19

     

3,961.19



表五、财政拨款支出表

单位:万元


单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

3961.19

3961.19

3961.19








单位名称:中共临潭县委组织部

3961.19

3961.19

3961.19











































表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元


功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

3,961.19

3,961.19


按本单位支出科目填写





2013201

行政运行

551.66

551.66


2013299

其他组织事务支出

20.00

20.00


2080501

行政单位离退休

13.65

13.65


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.12

47.12


2080505

机关事业单位职业年金缴费支出

23.56

23.56


2089999

失业、工伤保险

2.65

2.65


2101101

行政单位医疗

9.42

9.42


2101102

事业单位医疗

10.20

10.20


2101103

公务员医疗补助

9.00

9.00


21011199

其他行政事业单位医疗支出

0.28

0.28


2210201

住房公积金

46.41

46.41


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

10.74

10.74


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,216.50

3,216.50



















表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元


政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
(单位名称)

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

3,961.19

3,777.20

183.99



中共临潭县委组织部




501

301

工资福利支出


547.05


50101

30101

基本工资


132.80


50101

30102

津贴补贴


229.61


50101

30107

绩效工资


36.00


50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费


47.12



30109

机关事业单位职业年金缴费支出


23.56


50102

30110

职工基本医疗保险缴费


19.62


50102

30111

公务员医疗补助缴费


9.00


50102

30112

其他社会保险缴费


2.93


50103

30113

住房公积金


46.41


502

302

商品和服务支出




50201

30201

办公费



91.73

50201

30202

印刷费



6.00

50201

30204

手续费



0.50

50201

30205

水费



0.20

50201

30206

电费



3.00

50201

30207

邮电费



2.00

50201

30208

取暖费




50201

30209

物业管理费




50201

30211

差旅费



25.00

50201

30214

租赁费




50201

30228

工会经费




50201

30229

福利费




50201

30239

其他交通费用




50201

30240

税金及附加费用




50202

30215

会议费



1.00

50203

30216

培训费



30.00

50204

30218

专用材料费




50204

30224

被装购置费




50204

30225

专用燃料费




50205

30203

咨询费




50205

30226

劳务费



1.5

50205

30227

委托业务费




50206

30217

公务接待费



0.2

50207

30212

因公出国(境)费用




50208

30231

公务用车运行维护费




50209

30213

维修(护)费




50299

30299

其他商品和服务支出



3.00

509

303

对个人和家庭的补助


3,230.15


50901

04

抚恤金




50901

05

生活补助


3,216.50


50901

06

救济金




50901

07

医疗费补助




50901

09

奖励金




50902

08

助学金




50903

10

生产补贴




50905

01

离休费




50905

02

退休费


13.65


50905

03

退职(役)费




50999

99

其他对个人和家庭的补助



19.86



表八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元




单位名称

三公经费



会议费



培训费


合计

因公出国(境) 费用


公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行 维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[102001]中共临潭县委组织部

0.2


0.2


0

0

0



表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元


序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

183.99

183.99


1

办公费

91.73

91.73


2

印刷费

6.00

6.00


3

手续费

0.50

0.50


4

水费

0.20

0.20


5

电费

3.00

3.00


6

邮电费

2.00

2.00


7

差旅费

25.00

25.00


8

会议费

1.00

1.00


9

培训费

30.00

30.00


10

劳务费

1.5

1.5


11

公务接待费

0.2

0.2


12

其他商品和服务支出

3.00

3.00


13

其他对个人和家庭的补助

19.86

19.86




表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元


项目

预算数

**

1











未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元


单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4

2013299其他组织事务支出(省级人才发展专项资金)

20

20



2130152对高校毕业生到基层任职补助(2025年选调生到村工作中央财政补助资金)

10.74

10.74














未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元


项目

预算数

**

1











未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件 2

单位整体支出绩效目标表

2025 年度)


单位名称

中共临潭县委组织部

总体目标

加强部机关党组织建设、干部队伍建设、人才工作、公务员队伍建设,严格遵守中央八项规定及其实施细则精神,坚决反对 “四风”。弘扬 “严细深实” 的优良作风,恪守公道正派、任人唯贤的职业操守,知敬畏、存戒惧、守底线。深入开展调查研究,持续推行组工干部联系乡镇部门工作制度,扑下身子干实事、谋实招、求实效,不断提升组织工作质效。提升组工干部的业务能力和工作水平。建立健全工作制度和流程,规范工作程序,提高工作效率和质量。





预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额


基本支出

人员经费

3787.94

当年财政拨款

3961.19

公用经费

173.25

上年结转结余


合计

3961.19

其他资金



项目支出


0

收入预算合计

0

支出预算合计

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标值







部门管理



资金投入

基本支出预算执行率

≥95%

三公经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤5%

项目支出预算执行率

≥95%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≤100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范









履职效果




部门履职目标

培训类活动举办场次

>=20场

党员干部统计覆盖率

=100%

培训科级领导干部人数

200 人次

组织召开部务会

30

支持重点人才项目

5


部门效果目标

全省组织工作质量

提升

公务员管理水平提升性

提升

干部监督覆盖率

≥95%


社会影响

乡村治理体系完善性

完善

干部工作积极性

充分调动

领导干部党性教育和理想信念教育水平提升性

提升

服务对象满意度

受益对象满意度

≥90%


能力建设

长效管理

机关干部管理制度健全性

健全

人力资源建设

组织培训轮训干部积极性

积极

档案管理

档案管理制度健全性

健全


一级指标

二级指标

三级指标

指标值


绩效指标

重点履职
指标

数量指标

新建党组织数量、党组织覆盖率提升比例

≥95%


新发展党员数量、党员总数增长率

≥90%


举办培训班次数、参与培训干部人数覆盖率

≥90%


质量指标

培训课程设置合理性、培训效果评估合格率

≥100%


党组织活动开展情况、党员教育管理效果

良好


时效指标

党组织建设任务完成时间、党员发展流程时限

及时


干部选拔任用程序完成时间、干部到岗时间

及时


成本指标

党组织建设投入的资金、人力、物力等资源成本投入比例

≥95%


培训费用、培训场地租赁费用

比上年有所下


部门综合
指标

经济效益

资金使用的合规性、效率性和效果性,确保资金能够发挥最大效益

比上年有所提



社会效益

通过选拔任用、教育培训等措施,提高干部队伍的整体素质和能力,为县域经济社会发展提供有力的人才保障

比上年有所提


县委组织部在加强党的建设、推动基层党组织建设等方面的成效,如党组织覆盖率、党员先锋模范作用发挥情况

比上年有所提


生态效益

通过支持生态项目、推动绿色发展等方式,促进县域生态环境的改善和保护

比上年有所提


服务对象满意度

受众满意度

≥85%


可持续发
展能力指

组织建设

党建工作开展情况

良好


宣传培训

培训计划完成率

≥95%


制度建设

制度完善情况

完善


改革创新

试点工作开展情况

良好




干部培训费项目绩效目标表



2025年度)

项目名称

干部培训费

主管部门

临潭县财政局

实施单位

中国临潭县委组织部

项目资金
(万元)

年度资金总额:

30

其中:当年财政拨款

30

上年结转资金


其他资金


年度绩效目标

目标 1:完成一定数量的培训班次,如全年计划举办的培训班次数。达到特定的参训人次,确保足够数量的干部接受培训。
目标 2:提高培训的针对性和实效性,确保培训内容符合干部的实际需求。提升培训满意度,通过学员反馈评估培训质量。
目标 3:合理控制培训成本,确保培训经费的合理使用。提高培训投入产出的效益,使培训成本最小化,培训效果最大化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本
 指标

经济成本预算控制数

30万元

住宿费支出标准

≤130元/人/天

人均培训成本

≤310元/人﹒天

产出指标

数量指标

培训班次(会议次数)

≥14次

培训(参会)人次签到率

≥95%

培训(会议) 天数

≥7天

质量指标

培训人员合格率

≥98%

培训计划完成率

≥100%

培训(参会)人员覆盖率

≥95%

培训(会议) 出勤率

≥95%

时效指标

培训(会议)计划按期完成率

≥100%

效益指标

社会效益
 指标

履职能力提升率

≥95%

培训分享次数

≥5次

满意度
指标

服务对象
满意度指标

培训(参会) 人员满意度

≥90%




人才队伍建设项目绩效目标表



2025 年度)

项目名称

人才队伍建设经费项目

主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部

项目资金
(万元)

年度资金总额:

5

其中:当年财政拨款

5

上年结转资金


其他资金


年度绩效目标

目标 1:加强人才队伍建设,提升人才综合素质和服务能力,推动人才工作的高质量发展。
目标 2:建立完善的人才队伍建设长效机制,确保人才工作的持续性和稳定性。加强人才队伍的梯队建设,为团队的长远发展提供有力的人才保障。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本
 指标

经济成本预算控制数

5万元

高技能人才培训费用支出标准

≤310元/人/天

产出指标

数量指标

高技能人才培训次数

≥5次

质量指标

高技能人才培训符合率

≥100%

人才培训与现实需求匹配度

≥90%

效益指标

社会效益
 指标

人才培训成果

提高

高技能人才增长率

≥90%

人才创造科研成果推广应用率

≥95%

满意度
指标

 服务对象
满意度指标

相关人员满意度

≥85%

远程教育经费项目绩效目标表







2025 年度)





项目名称

远程教育经费项目资金





主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部





项目资金
(万元)

年度资金总额:

12





其中:当年财政拨款

12





上年结转资金






其他资金






年度绩效目标

目标 1:确保远程教育经费项目资金按照预算和计划合理使用,资金到位率和使用效率均达到较高水平。
目标 2:通过远程教育项目,提升社会整体的教育水平和素质,促进经济社会的持续发展
目标 3:建立完善的远程教育项目评估机制,对项目的实施效果进行定期评估和总结,为未来的项目提供经验和借鉴。
……





绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值





成本指标

经济成本
 指标

经济成本预算控制数

12万元





产出指标

数量指标

远程教育项目中开展的培训活动次数

≥2次





是否统计参与远程教育项目的学员人数





质量指标

项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度





是否领导常规批示





时效指标

项目资金是否及时、足额到位





效益指标

社会效益
 指标

远程教育学员满意度

≥85%





可持续影响
   指标

成果利用率或转化率

≥85%





意见建议被采纳次数

≥2次





研究成果被引用次远程教育服务覆盖范围

≥85%





满意度
指标

 服务对象
满意度指标

服务对象满意度

≥85%





三老人员慰问经费项目绩效目标表







2025 年度)





项目名称

三老人员慰问经费





主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部





项目资金
(万元)

年度资金总额:

8.25





其中:当年财政拨款

8.25





上年结转资金






其他资金






年度绩效目标

目标 1:确保所有符合条件的三老人员都能享受到慰问活动,慰问活动覆盖率达到100%。
目标 2:提高慰问活动的质量,包括慰问品的选择、慰问形式的创新等,确保三老人员感受到社会的关爱与尊重。
目标 3:提升三老人员对慰问活动的满意度,确保他们的获得感和幸福感得到增强。





绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值





成本指标

经济成本
 指标

经济成本预算值

8.25万元





产出指标

数量指标

慰问目标人群

≥1135人





质量指标

慰问目标人群生活质量是否提升





慰问目标人群(区域) 覆盖率

100%





效益指标

时效指标

慰问活动及时率

及时





社会效益指
   

宣贯政策知晓率

≥95%





是否提高社会对三老人院的关注度





满意度
指标

 服务对象
满意度指标

受众满意度

≥95%





党代表联络经费项目绩效目标表





2025年度)



项目名称

党代表联络经费



主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部



项目资金
(万元)

年度资金总额:

5



其中:当年财政拨款

5



上年结转资金




其他资金




年度绩效目标

目标 1:严格按照相关规定和程序使用党代表联络经费,确保资金使用的合规性和透明度,避免资金浪费和滥用
目标 2:提高党代表联络经费的使用效益,确保资金用于党代表联络工作的实际需求,如培训、调研、会议等。
目标 3:组织党代表参加培训活动,提高党代表的政治素质、业务能力和工作水平。



一级指标

二级指标

三级指标

指标值



成本指标

经济成本
 指标

经济成本预算值

5万元



产出指标

数量指标

年度内召开党代表联络会议的次数

≥4次



党代表在联络活动中提出的提案数量

≥4条



党代表联络活动中参与的人数

≥100人



质量指标

会议筹备工作的完成率和质量

100%



活动内容的丰富性、针对性以及活动的实际效果

良好



效益指标

经济效益
 指标

经费支出与预期效果之间的比例关系

良好



通过优化流程、提高效率等方式节约的成本

良好



社会效益
 指标

是否党代表联络工作对党内民主氛围的促进作用



是否对党员队伍素质的提升、党内监督机制的完善有效益



满意度
指标

 服务对象
满意度指标

党员群众对党代表联络工作的满意度

≥85%



离任村干部报酬项目绩效目标表




2025 年度)


项目名称

离任村干部报酬


主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部


项目资金
(万元)

年度资金总额:

90


其中:当年财政拨款

90


上年结转资金



其他资金



年度绩效目标

目标 1:明确年度内享受离任村干部报酬的人数,确保报酬能够精准发放到每一位符合条件的离任村干部手中。
目标 2:按照国家和地方相关政策规定,确保报酬资金的发放标准合规、合理,能够切实保障离任村干部的基本生活需求。
目标 3:通过发放离任村干部报酬,提高离任村干部的生活水平,减轻其经济负担,及时、足额发放生活补助,体现了党组织对离任村干部的关心和爱护,有助于提升党组织的形象和威信。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值


成本指标

经济成本
 指标

报酬预算发放数

90万元


报酬发放标准任副职多少年

60元/月/人


报酬发放标准正职5-9年

80元/月/人


报酬发放标准正职10-19年

100元/月/人


报酬发放标准正职20-29年

120元/月/人


报酬发放标准正职30-39年

160元/月/人


报酬发放标准正职40年以上

200元/月/人


产出指标

数量指标

报酬发放人数

871人


报酬资金发放数量

年度一次性报酬


质量指标

报酬准确、足额发放人数完成率

100%


报酬发放对象合规率

100%


时效指标

报酬种类完成及时率

100%


报酬准确、足额发放人数完成及
时率

及时


效益指标

经济效益
 指标

带动个人生活质量情况

增长


促进社会稳定

促进


社会效益
 指标

保障水平

充分


增强离任村干部归属感

增强


激励离任村干部发挥作用

激励


满意度
指标

  服务对象
 满意度指标

离任村干部满意度

≥95%



村级办公经费及村组干部报酬项目绩效目标表






2025 年度)




项目名称

村级办公经费及村组干部报酬




主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部




项目资金
(万元)

年度资金总额:

3050




其中:当年财政拨款

3050




上年结转资金





其他资金





年度绩效目标

目标 1:明确年度内享受村干部报酬的人数,确保报酬能够精准发放到每一位符合条件的村干部报酬手中。
目标 2:按照国家和地方相关政策规定,确保报酬资金的发放标准合规、合理,能够切实保障村干部的基本生活需求。
目标 3:通过发放村干部报酬,提高村干部的生活水平,减轻其经济负担,及时、足额发放生活补助,体现了党组织对村干部的关心和爱护,有助于提升党组织的形象和威信。




绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值




成本指标

经济成本
 指标

村级办公经费及村组干部报酬预算发放数

3050万元




村级办公经费

50000元/年/村




报酬发放标准一肩挑书记

3750元/月/人




报酬发放标准其他村干部

2500元/月/人




报酬发放标准组干部

750元/月/人




产出指标

数量指标

村级办公经费发放村数

141个




报酬发放人数

1168人




质量指标

村级办公经费准确、足额发放村数完成率

100%




报酬准确、足额发放人数完成率

100%




报酬发放对象合规率

100%




时效指标

村级办公经费准确、足额发放完成及时率

100%




报酬种类完成及时率

100%




报酬准确、足额发放人数完成及时率

及时




效益指标

经济效益
 指标

经费使用效率

100%




带动个人生活质量情况

增长




促进社会稳定

促进




社会效益
 指标

提升办公效率

提升




保障水平

充分




增强村干部归属感

增强




激励村干部发挥作用

激励




满意度
指标

  服务对象
 满意度指标

增强村民满意度及村干部满意度

≥95%




老党员生活补助项目绩效目标表



2025 年度)

项目名称

老党员生活补助

主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部

项目资金
(万元)

年度资金总额:

76.5

其中:当年财政拨款

76.5

上年结转资金


其他资金


年度绩效目标

目标 1:明确年度内享受生活补助的老党员人数,确保补助资金能够精准发放到每一位符合条件的老党员手中。
目标 2:按照国家和地方相关政策规定,确保生活补助资金的发放标准合规、合理,能够切实保障老党员的基本生活需求
目标 3:通过发放生活补助,提高老党员的生活水平,减轻其经济负担,及时、足额发放生活补助,体现了党组织对老党员的关心和爱护,有助于提升党组织的形象和威信。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本
 指标

补助预算发放数

76.5万元

补助发放标准

600元/人

产出指标

数量指标

补助发放人数

≥1275人

补助资金发放数量

一次性补助

质量指标

补助准确、足额发放人数完成率

100%

补助发放对象合规率

100%

时效指标

补助种类完成及时率

100%

补助准确、足额发放人数完成及
时率

及时

效益指标

经济效益
 指标

带动个人生活质量情况

增长

促进社会稳定

促进

社会效益
 指标

保障水平

充分

增强老党员归属感

增强

激励老党员发挥作用

激励

满意度
指标

  服务对象
 满意度指标

受益人员满意度

≥95%


单位保运转公用经费项目绩效目标表



2025 年度)

项目名称

单位保运转公用经费

主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

中共临潭县委组织部

项目资金
(万元)

年度资金总额:

80

其中:当年财政拨款

80

上年结转资金


其他资金


年度绩效目标

目标 1:通过合理安排公用经费,保障单位日常办公、会议、培训等各项工作的顺利进行。
目标 2:优化资源配置,降低浪费,确保公用经费的使用效益最大化。
目标 3:通过提供必要的办公设备和设施,如电脑、打印机、网络等,提高员工的工作效率和办公效率。按计划购置必要的办公设备,并确保设备的及时维护和更新,以保障设备的正常运转和使用寿命。
目标 4:确保政府采购行为符合相关法律法规和规定,提高政府采购的透明度和公正性。推广环保节能理念,采取节能措施,降低单位能耗,提高能源利用效率
目标 5:建立完善的绩效评价机制,定期对公用经费的使用情况进行绩效评价,并根据评价结果及时调整和优化经费使用方案。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

经济成本预算控制数

80万元

产出指标

数量指标

一级预算单位个数

1个

预算单位在职人员数

33人

质量指标

货物验收合格率

100%

印刷品验收合格率

100%

政府公开信息合规率

100%

时效指标

设备采购后的到位时间,确保及时投入使用

100%

费用报销的处理时间,提高工作效率

100%

对维修维护需求的响应时间,确保及时解决问题

及时

效益指标

经济效益指标

经费使用效率

100%

实际使用经费与预算经费的比例,反映经费使用的合理性和效率

100%

在项目实施过程中是否采取了有效的资源节约措施,如降低能源消耗、减少浪费等

社会效益

提升办公效率

提升

保障水平

充分

是否符合国家相关政策、法规和法律的要求,确保项目的合法性和规范性

100%

是否有助于促进社会和谐,如通过改善办公环境、提高服务质量等方式

满意度
指标

  服务对象
 满意度指标

干部职工满意度

≥95%



  
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