一般公共服务支出年初预算数为1869005.30元,支出决算为1869005.30元,完成年初预算的100.0%。
2.外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
4.公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
5.教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,本单位无该项支出。
6.科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
8.社会保障和就业支出年初预算数为111290.08元,支出决算为111290.08元,完成年初预算的100.0%。
9.卫生健康支出年初预算数为66501.36元,支出决算为66501.36元,完成年初预算的100.0%。
10.节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,,本单位无该项支出。
12.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
13.交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
16.金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
19.住房保障支出年初预算数为80643.00元,支出决算为80643.00元,完成年初预算的100.0%。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
23.其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
24.债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
25.债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1872439.74元。其中:
人员经费1442439.74元,较上年决算数增加67244.7元,增长4.89%,主要原因是本年度人员公工资上涨,养老保险、医疗保险等社会缴费比去年增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位医疗缴费和住房公积金等。
公用经费430000.00元,较上年决算数增加137558.49元,增长47.04%,主要原因是本单位2022年度办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
我单位本年度无会议费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计82124.00元,其中:政府采购货物支出82124.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门无车辆,无单价100万元(含)以上设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金255000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目绩效自评结果。临潭县公共资源交易中心电子招投标系统2018-2019年度运行维护项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为255000元,执行数为255000元,完成预算的100%。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。