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临潭县洮滨镇人民政府2019年部门预算公开说明

时间:2019-04-28   作者: 点击数:  
临潭县洮滨镇人民政府2019年部门预算
公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责 
洮滨镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一,是临潭县经济发展不可缺少的部分,负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责,是乡镇一级部门决算的重要组成部分。 
二、机构设置
洮滨镇现有行政机构 1 个,内设4个办公室,即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(挂司法所牌子);4个中心,即农业综合服务中心、农经财政服务中心(挂财政所牌子)、社会事务综合服务中心(挂计划生育服务中心和民政事务所牌子)、文化服务中心。无增减变动。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2019年预算收入 603.18 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入 603.18 万元,政府性基金预算收入   0 万元。比2018年预算增加(减少) 44.46 万元,下降 6.8% %,下降的主要原因是:2019年减少了    人员经费44.46    万元。
(二)支出预算
2019年支出预算  603.18 万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算减少  44.46  万元,下降  6.8%  %,增长(下降)的主要原因是:2019年增加(减少)了   人员经费     资金。其中:
1、20805社会保障和就业支出44.46万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出  603.18 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2019年基本支出  603.18  万元,比2018年预算增加(减少)  44.46  万元,增加(减少)  6.8%  %,增加(减少)的主要原因是:   单位人员变动    。
(二)项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元,比2018年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)   0 %,增长(下降)的主要原因是:2019年增加(减少)了    0    项目预算资金。
1、经济社会发展项目  0  个。
2、保障运转经费  0 个,主要是:
3、其他项目  0 个。
五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)
(一)因公出国(境)费用   0 万元。2019年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。
(二)公务接待费   0.5  万元,比2018年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %。
(三)公务用车购置及运行维护费  8  万元(其中:公务用车购置  0  万元,公务用车运行维护费  8  万元),比2018年预算增加(减少)   0 万元,增长(下降) 0    %。
(四)培训费  0.5  万元,比2018年预算增加(减少)     万元,增长(下降)   0   %,。
(五)会议费    0.5   万元。比2018年预算增加(减少)   0   万元,增长(下降)   0   %。
(六)机关运行经费   58 万元,比2018年预算增加(减少)   0  万元,增长(下降)  0   %。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2019年一般公共预算拨款项目支出预算   0 万元,比2018年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0   %,增长(下降)的主要原因是:2019年增加(减少)了   0     项目预算资金。
(二)非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入 3  万元,比2018年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0   %,其中利息收入  3  万元,   其他   收入   0  万元。
(三)政府采购情况
2019年政府采购支出预计,比2018年预算增加(减少)    万元,增长 3 %,增长(下降)的主要原因是日常工作量发生变化         。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为     146    万元。其中:办公用房 1050   平方米,价值 80.4   万元。部门及所属预算单位共有公务用车  1    辆,价值 9.4  万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。
(五)部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件:
  
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