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临潭县交通运输局2019年部门预算 公开说明

时间:2019-04-25   作者: 点击数:  
                                                                 临潭县交通运输局2019年部门预算公开说明

   按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责 
(一)贯彻国家有关交通工作方针、政策、法规。根据全县国民经济和社会需要制定全县公路交通运输战略、方针、政策和规章、并监督执行。
(二)根据全县总体发展规划和州交通运输局制定的全州公路、水路交通运输行业发展和布局,组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施;负责全县交通运输行业统计和信息引导工作。
(三)指导全县交通运输企业改革工作,维护交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。
(四)负责全县公路、水路及其设施建设、维护和管理。负责重点交通基础设施的前期工作和项目实施;负责全县运输战场的建设布局基础管理工作;负责以工代赈交通建设项目的实施工作;组织对公路水毁、地震灾害中断交通的紧急抢修。
(五)培育和管理抢修交通基础设施市场,建立完善信息、服务体系。
(六)负责全县交通基础设施基本建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施中的协调监督和竣工验收;负责全县公路养护、管理及航道、港口设施的维护管理和监督工作。
(七)管理全县道路、水路运输市场;负责全县道路、水路旅客运输、货物运输、汽车修理;负责指导全县城市客运;负责全县公路、水路运输安全监督和船舶检验的管理工作;调控重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。
(八)负责政府拨付资金的管理、使用和监督;审定局属事业费预算决算及各项财务计划,并监督执行。
(九)指导全县交通行业职工教育、队伍建设和交通系统的精神文明建设。
(十)指导全县交通行政执法工作,负责起草地方性交通法规规章;负责全县交通行政执法监督检查、行政复议和路政、运政和航政管理工作及交通法制宣传教育工作。
(十一)指导全县城市客运工作。负责路政巡查、维护路产路权,控制公路两侧建筑红线;负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。
(十二)负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能工作。负责全县公路交通通讯信息系统的建设与管理。
(十三)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
临潭县交通运输局现有行政机构 1 个,内设2个办公室,即综合办公室、交通运输建设管理办公室。我局核编17人,年初实有人数为34人,年末实有人数为34人,超编人数为17人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2019年预算收入  3008.046 万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入 267.046万元,政府性基金预算收入   0 万元,上年结转收入    0万元,其他收入 2741万元。比2018年预算(减少) 947.444 万元,(下降)  23.95 %,(下降)的主要原因是:工程项目较少。 
(二)支出预算
2019年支出预算  3008.046万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算(减少)947.444 万元,(下降)    23.95%,(下降)的主要原因是:2019年预算(减少)947.444 万元。
款行政运行 267.046  万元,较2018年减少62.934 万元,减少19.8  %。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出 3008.046 万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2019年基本支出  267.046  万元,比2018年预算(减少)62.934万元,(减少)  19.8 %,增加(减少)的主要原因是:    人员调动   。
(二)项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算  2741 万元,比2018年预算(减少)  892 万元,(下降)  24.55 %,(下降)的主要原因是:2019年(减少)了  892   万元 项目预算资金。
1、经济社会发展项目  0  个。
2、保障运转经费   0个,主要是:
3、其他项目   3个。
五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)
(一)因公出国(境)费用  0  万元。2019年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。
(二)公务接待费 0   万元,比2018年预算增加(减少)   0 万元,增长(下降)  0  %,增长(下降)的主要原因是:      未安排    。2019年预计公务接待       批次,    0   人次,主要为     未安排  。
(三)公务用车购置及运行维护费  1 万元(其中:公务用车购置  0  万元,公务用车运行维护费 1 万元),比2018年预算增加(减少)  0 万元,(下降)  0 %,(下降)的主要原因是:   无        。
(四)培训费  0  万元,比2018年预算增加(减少)     万元,增长(下降)  0    %,增长(下降)的主要原因是: 未安排      。
(五)会议费    0   万元。比2018年预算增加(减少)    0 万元,增长(下降) 0     %,增长(下降)的主要原因是:   未安排    。
(六)机关运行经费   3.4 万元,比2018年预算(减少) 0.8       万元,(下降)19.04    %,(下降)的主要原因是:   人员调动    。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2019年一般公共预算拨款项目支出预算   0 万元,比2018年预算增加(减少)   0 万元,增长(下降)  0  %,增长(下降)的主要原因是:2019年增加(减少)了     0   项目预算资金。
(二)非税收入情况
2019年本部门预计征收非税收入 0  万元,比2018年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %,增长(下降)的主要原因是   无     ,其中利息收入   0 万元,      收入  0   万元。
(三)政府采购情况
2019年政府采购支出预计,比2018年预算(增加)  1.55  万元,增长  23  %,增长的主要原因是   打印费增加  。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为    262.657 万元。其中:办公用房 1500平方米,价值 233.4    万元。部门及所属预算单位共有公务用车     1 辆,价值    7.98 万元。单价20万元以上的设备价值    0 万元。
(五)部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 附件:
  
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