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临潭县公安局交通警察大队2026年部门预算公开情况说明

时间:2026-01-26   作者: 点击数:  



临潭县公安局交通警察大队2026部门预算公开情况说明




















   


第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况

、一般公共预算情况

、部门一般性支出情况

、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

部分 2026年部门预算公开表(详见附表)










前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2026年部门预算公开如下:

第一部分 部门基本概况

一、基本情况。

(一)主要职能。

临潭县县公安局交通警察大队是临潭县公安局主要职能部门,担负着临潭县交通安全管理和综合调研工作,掌握全县交通管理情况;负责交通事故处理、机动车、非机动车辆的管理;对驾驶员进行安全教育,县内交通秩序管理;完成上级党委、政府下达的各项工作任务。    

二、机构设置

临潭县公安局交通警察大队级预算非收入行政单位,执行行政会计制度。

三、人员情况,包括当年变动情况及原因。

临潭县公安局交通警察大队行政人员14人,事业人员17人,交通协管员22人,公益性岗位2人,2026年实有人数55人。与上年度人员持平。


第二部分  2026年部门预算情况说明

、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2026年预算收入659.06万元(详见部门预算公开表1,2),包括:一般公共预算收入659.06万元,政府性基金预算收入 0万元。比2025年预算增加9.28万元,增加1%,增加的主要原因是:2026行政及事业人员正常薪级晋升、社保公积金基数上调

(二)支出预算

2026年支出预算659.06万元(详见部门预算公开表3,11),比2025年预算增加9.28万元,增加1%,增加的主要原因是:行政及事业人员正常薪级晋升、社保公积金基数上调其中

12040201行政运行支出531.55万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.61万元。

3、2089999失业、工伤保险支出2.75万元。

4、2101101行政单位医疗支出10.59万元。

5、2101102事业单位医疗支出9.53万元。

6、2101103公务员医疗补助支出9.15万元。

7、2101119大病医疗救助缴费支出0.22万元。

8、2210201住房公积金支出46.66万元。

、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出659.06万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2026年基本支出659.06万元,比2025年预算增加9.28万元,增幅1%,增加的主要原因是:行政及事业人员正常薪级晋升、社保公积金基数上调

(二)项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

、部门一般性支出情况详见部门预算公开表8,9

(一)因公出国(境)费用0万元。2026我单位无因公出国(境)预算安排“三公”经费,相关表格为空表。

(二)公务接待费0万元。2026贯彻落实中央八项规定文件要求,无预算安排,相关表格为空

(三)公务用车购置及运行维护费12万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费万12万元),2025减少3万元减少的主要原因是:落实过紧日子要求,严控车辆维修、装饰、不必要保养,规范定点维修审批;严格执行公务用车管理、统一调度、拼车出行,严控非必要出车,减少行驶里程实行车辆保险、维修保养集中采购,统一议价,降低保险及维保单价成本。

(四)培训费2万元。较上年减少0.5万元,严格压缩非必要线下集中培训,从严控制参训人数,压减培训经费支出,合并同类业务培训,严格执行培训费管理标准。

、其他重要事项情况说明

部门绩效评价进展情况

去年我单位通过绩效评价工作的开展,工作取得了一定成效。单位有了绩效管理理念。从评价项目来看,单位在资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理,工作过程进一步得到了规范,绩效管理理念进一步得到了强化。

我单位以深入推进绩效评价为核心,结合单位实际,建立科学、准确的指标体系,体现资金使用的时效性,严格评价流程,切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用,将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来,切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用,确保财政资金安全、高效使用。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映甘肃省人民政府办公厅办公厅(室)及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省人民政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

14、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映甘肃省人民政府办公厅举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省人民政府办公厅开支的离退休经费。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

33、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

34、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

35、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

37、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

38、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

39、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

40、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

41、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

42、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

45、商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

46、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

47、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

48、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

49、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

50、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

51、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

52、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

53、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

54、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

55、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

56、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

57、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

58、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

59、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

60、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

61、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

62、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


第三部分2026年部门预算公开表


一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

659.06

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

531.55

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

51.36

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

29.49



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

46.66



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出


659.06

本 年 支 出 合 计

659.06

上年结转结余


年终结转结余






     

659.06

     

659.06

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表


单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

659.06

财政拨款

659.06

一般公共预算资金结转


 本年收入合计

659.06

二、上年结转


财政性资金


教育专户


非财政性资金


收入合计

659.06

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

659.06

659.06



公共安全支出

531.55

531.55



公安

531.55

531.55



行政运行

531.55

531.557



社会保障和就业支出

51.36

51.36



行政事业单位养老支出

48.61

48.61



机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.61

48.61



其他社会保障和就业支出

2.75

2.75



其他社会保障和就业支出

2.75

2.75



卫生健康支出

29.49

29.49



行政事业单位医疗

29.49

29.49



行政单位医疗

10.59

10.59



事业单位医疗

9.53

9.53



公务员医疗补助

9.15

9.15



其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22



住房保障支出

46.66

46.66



住房改革支出

46.66

46.66



住房公积金

46.66

46.66



四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

659.06

一、本年支出

659.06

(一)一般公共预算财政拨款

659.06

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

531.55



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

51.36



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

29.49



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

46.66



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










           

659.06

           

659.06

五、 财政拨款支出表



财政拨款支出表










单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

659.06

659.06

659.06








临潭县公安局

659.06

659.06

659.06








临潭县公安局交通警察大队

659.06

659.06

659.06









六、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

659.06

659.06


204

公共安全支出

531.55

531.55


20402

公安

531.55

531.55


2040201

行政运行

531.55

531.55


208

社会保障和就业支出

51.36

51.36


20805

行政事业单位养老支出

48.61

48.61


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.61

48.61


20899

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75


2089999

其他社会保障和就业支出

2.75

2.75


210

卫生健康支出

29.49

29.49


21011

行政事业单位医疗

29.49

29.49


2101101

行政单位医疗

10.59

10.59


2101102

事业单位医疗

9.53

9.53


2101103

公务员医疗补助

9.15

9.15


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22


221

住房保障支出

46.66

46.66


22102

住房改革支出

46.66

46.66


2210201

住房公积金

46.66

46.66


七、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表




单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

659.06

612.56

46.5

301

工资福利支出

602.06

602.06


30103

奖金

28.73

28.73


30102

津贴补贴

214.02

214.02


30199

其他工资福利支出

83.28

83.28


30101

基本工资

143.10

143.10


30107

绩效工资

5.43

5.43


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.61

48.61


30112

其他社会保障缴费

2.97

2.97


30110

职工基本医疗保险缴费

20.12

20.12


30111

公务员医疗补助缴费

9.15

9.15


30113

住房公积金

46.66

46.66


302

商品和服务支出

57


57

30216

培训费

2.00


2.00

30211

差旅费

3.50


3.50

30299

其他商品和服务支出

3.0


3.0

30218

专用材料费

3.10


3.10

30213

维修(护)费

2.50


2.50

30206

电费

7.00


7.00

30205

水费

0.40


0.40

30202

印刷费

4.00


4.00

30201

办公费

9.00


9.00

30239

其他交通费用

10.50


10.50

30231

公务用车运行维护费

12.00


12.00

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表









一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表








单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

12.00




12.00


2.00

临潭县公安局

12.00




12.00


2.00

临潭县公安局交通警察大队

12.00




12.00


2.00

九、一般公共预算机关运行经费

一般公共预算机关运行经费





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

46.5

46.5


2

差旅费

3.50

3.50


3

其他商品和服务支出

3.0

3.0


4

专用材料费

3.10

3.10


5

维修(护)费

2.50

2.50


6

电费

7.00

7.00


7

水费

0.40

0.40


8

印刷费

4.00

4.00


9

培训费

2.00

2.00


10

办公费

9.00

9.00


11

公务用车运行维护费

12.00

12.00


十、政府性基金预算支出情况表(我单位无政府性基金收支情况,无对应预算安排,故此表为空)




政府性基金预算支出情况表


单位:元

       

预算数













十一、部门管理转移支付表(我单位无部门管理转移收支情况,无对应预算安排,故此表为空)






部门管理转移支付表





单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

临潭县公安局交通警察大队










十二、国有资本经营预算支出情况表(我单位国有资本经营收支情况,无对应预算安排,故此表为空)

国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

0.00


0.00


0.00

十三、部门整体绩效目标申报表

部门(单位)整体绩效目标申报表

2026年度)

单位(部门)名称

临潭县公安局交通警察大队

联系人

李春琴

联系电话

18368953243

年度绩效目标

负责全县交通安全管理和综合调研工作,掌握全县交通管理情况;负责交通事故处理、机动车辆、非机动车辆的管理,对驾驶员安全教育,确保全县交通安全形式平稳。

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额(万元)

按来源类型分

预算金额(万元)

基本支出

人员经费

612.56

上级财政补助

0.00

公用经费

46.5

上级财政补助

0.00

合计

659.06

本级财政安排

659.06

项目支出

本级

0.00

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

662.29

合计

0.00

支出预算合计

662.29

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

100

%


预算调整率

100

%


“三公”经费控制率

100

%


结转结余变动率

0

%


财会管理

资金使用合规性

定性

合规



会计和内控制度执行有效性

定性

有效



采购管理

政府采购规范性

定性

规范



政府采购节约率

95

%


资产管理

资产管理规范性

定性

规范



固定资产利用率

95

%


人员管理

在职人员控制率

100

%


绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升



重点履职指标

30

数量指标

员工值班次

4

季度


单位职工出差

30


工资发放人数

=

61


办公用品采购次数

5


水电费缴纳

12


质量指标

水电费缴纳准确率

=

100

%


员工值班准确率

=

100

%


工资发放准确率

=

100

%


单位职工出差准确率

=

100

%


时效指标

水电费缴纳及时性

=

100

%


员工值班及时性

=

100

%


工资发放及时性

=

100

%


单位职工出差及时性

=

100

%


成本指标

成本控制率

95

%


部门综合指标

30

经济效益

无效益

定性



社会效益

保障单位正常运行

定性

保障



确保道路交通安全畅通

定性

确保



生态效益

定性



服务对象满意度

单位职工满意度

95

%


群众满意度

95

%


可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好



宣传培训

培训计划完成率

98

%


制度建设

制度完善情况

定性

完善



改革创新

试点工作开展情况

定性

良好












部门整体绩效-单位经办:

张国中

电话:

18719537111

填报时间:

2026-01-05 11:04:24

部门整体绩效-部门审核:

李春琴

电话:

18368953243

审核时间:

2026-01-05 11:07:19



  
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