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临潭县交通运输局2026年部门预算公开情况说明

时间:2026-01-29   作者: 点击数:  


临潭县交通运输局2026年部门预算公开情况说明














   


第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


临潭县交通运输局

2026部门预算公开说明


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻国家有关交通工作方针、政策、法规。根据全县国民经济和社会需要制定全县公路交通运输战略、方针、政策和规章、并监督执行。

根据全县总体发展规划和州交通运输局制定的全州公路、水路交通运输行业发展和布局,组织编制全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施;负责全县交通运输行业统计和信息引导工作。

指导全县交通运输企业改革工作,维护交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、应急保障、科技管理、环境保护、节能减排、信息化建设管理、社会治安综合治理工作。

负责全县公路、水路及其设施建设、维护和管理。负责重点交通基础设施的前期工作和项目实施;负责全县运输战场的建设布局基础管理工作;负责以工代赈交通建设项目的实施工作;组织对公路水毁、地震灾害中断交通的紧急抢修。

培育和管理抢修交通基础设施市场,建立完善信息、服务体系。

负责全县交通基础设施基本建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施中的协调监督和竣工验收;负责全县公路养护、管理及航道、港口设施的维护管理和监督工作。

管理全县道路、水路运输市场;负责全县道路、水路旅客运输、货物运输、汽车修理;负责指导全县城市客运;负责全县公路、水路运输安全监督和船舶检验的管理工作;调控重点物资运输和救灾、节假日运输等紧急客货运输。

负责政府拨付资金的管理、使用和监督;审定局属事业费预算决算及各项财务计划,并监督执行。

指导全县交通行业职工教育、队伍建设和交通系统的精神文明建设。

指导全县交通行政执法工作,负责起草地方性交通法规规章;负责全县交通行政执法监督检查、行政复议和路政、运政和航政管理工作及交通法制宣传教育工作。

十一指导全县城市客运工作。负责路政巡查、维护路产路权,控制公路两侧建筑红线;负责对超限车辆治理以及配合有关部门做好全州公路“三乱”治理工作。

十二负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能工作。负责全县公路交通通讯信息系统的建设与管理。

十三承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

机关内设机构2个,即综合办公室、交通运输建设管理办公室。我局核编21人,年初实有人数为36人。本单位独立机构个数1个,独立核算机构1个,为一级预算单位,属国家行政机关。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2026年本单位收支总预算2811.17万元。按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

(一)收入预算

2026年预算收入2811.17万元,包括:一般公共预算收入 2811.17万元,占总收入的100%。政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2026年总支出预算2811.17万元,其中基本支出644.98万元,占总支出的23%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出2811.17万元,包括:一般公共服务支出483.38万元、社会保障和就业支出78.56万元、卫生健康支出32.66万元、住房保障支出50.38万元、农林水支出747.6177万元、交通运输支出206.4万元,其他支出1212.17万元。

(一)基本支出

2026年基本支出644.98万元,比2025年预算增加68.19万元,增加的主要原因是:本单位有人员增加,增加相应的工资。

其中:人员经费598.484万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费支出46.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、手续费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算2166.19万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元。2026年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表,与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划

(二)公务接待费0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是0。2026年预计公务接待0批次,0人次,主要为0。与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是: 0。与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划。

(四)培训费0万元,较2025年预算减少1.5万元。

(五)会议费0万元。比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增长(下降)的主要原因是:0 。与上年持平,主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定,压减支出计划。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费46.5万元,贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于“紧日子”的要求,配合工资津补贴政策调整,压减了机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购支出预计10万元,其中,货物类预算采购9万元,服务类预算采购1万。

八、国有资产占用情况

2025年末固定资产金额为原值:448.88万元,累计折旧132.36万元,净值316.52万元,2026年预算采购固定资产5.5万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2026年本部门预计征收非税收入0万元,2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是0,其中利息收入0万元。

(三)部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2026年预算绩效管理工作情况。

按照财政年度绩效工作要求,单位召开相关会议,安排部署2026年预算绩效评价工作,结合单位重点工作计划和工作实际,认真制定本单位整体绩效目标,按时上报绩效评价计划,科学设定绩效目标评价标准和指标体系,坚持定量与定性分析相结合,客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上,分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正,有效提高预算资金配置效率和使用效益。

(二)2026年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)、《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级部门预算项目事前绩效评估管理办法》等文件中对项目预算绩效管理要求,将绩效管理关口前移,与事中绩效运行监控和事后绩效评价相衔接,逐步建立起谁申请、谁评估的常态化绩效管理机制,从源头上提高财政资金使用效益。根据《中共甘南州委甘南州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘南发〔2020〕10号)文件要求,开展重点项目资金事前绩效评估工作,旨在为2026年度预算安排提供决策参考,为落实预算编制科学化、精细化的管理要求提供参考支持。2026年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政事业单位开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

28、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

29、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

30、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

31、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

32、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

33、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

34、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

35、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

36、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

37、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

38、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

39、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

40、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

41、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

42、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

43、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

44、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

45、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

46、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

47、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

48、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

49、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

50、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

51、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

52、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

53、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

54、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

55、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

56、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

57、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

58、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。



临潭县交通运输局

2026514


附件:

1.临潭县交通运输局2026年预算公开表

2.临潭县交通运输局2026部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表









附件1

表一、部门收支总体情况表

                                              单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2811.17

一、一般公共服务支出

483.38

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

78.56

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

32.66



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

747.62



十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

50.38



二十一、粮油物资事务




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出

1212.17



二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

2811.17

本年支出合计

2811.17





十、上年结转


二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

2811.17

支出总计

2811.17

表二、部门收入总体情况表

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2811.17

财政拨款

1857.15

一般性转移支付

954.02

二、政府性基金预算财政拨款收入


三、国有资本经营预算收入


四、教育专户核算


五、事业收入


六、上级补助收入


七、附属单位上缴收入


八、经营收入


       本年收入合计

2811.17











十、上年结转


   财政性资金结转


       一般公共预算收入结转


       政府性基金预算收入结转


       国有资本经营收入结转


   非财政性资金结转


   教育专户结转


十一、上年结余


   财政性资金结余


       一般公共预算收入结余


       政府性基金预算收入结余


       国有资本经营收入结余


   非财政性资金结余


 收入合计

2811.17

单位:万元


表三、部门支出总体情况表





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

2811.17

644.98

2166.19


[201]一般公共服务支出

483.38

483.38



 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

483.38

483.38



 [2010301]行政运行

483.38

483.38



[208]社会保障和就业支出

78.56

78.56



 [20805]行政事业单位养老支出

78.56

78.56



 [2080501]行政单位离退休

22.69

22.69



 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.89

52.89



 [20899]其他社会保障和就业支出

2.98

2.98



[210]卫生健康支出

32.66

32.66



 [21011]行政事业单位医疗

32.66

32.66



 [2101101]行政单位医疗

7.54

7.54



 [2101102]事业单位医疗

14.55

14.55



 [2101103]公务员医疗补助

10.21

10.21



 [2101199]其他行政事业单位医疗支出

0.36

0.36



[213]农林水支出

747.62


747.62


 [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

747.62


747.62


 [2130504]农村基础设施建设

747.62


747.62


[221]住房保障支出

50.38

50.38



 [2210201]住房公积金

50.38

50.38



[229]其他支出

1212.17


1212.17


 [22999]其他支出

1212.17


1212.17


 [2299999]其他支出

1212.17


1212.17


[214]交通运输支出

206.4


206.4


 [21401]公路水路运输

206.4


206.4


 [2140106]公路养护

206.4


206.4


















表四、财政拨款收支总体情况表




单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

2811.17

一、本年支出

2811.17

(一)一般公共预算财政拨款

2811.17

(一)一般公共服务支出

483.38

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

78.56



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

32.66



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

747.62



(十四)交通运输支出

206.4



(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

50.38



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出

1212.17



(二十五)债务还本支出




(二十六)债务付息支出




(二十七)债务发行费用支出


     

2811.17

     

2811.17


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

2811.17

2811.17

644.98

2166.19







临潭县交通运输局

2811.17

2811.17

644.98

2166.19

































表六、一般公共预算支出情况表





单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

2811.17

644.98

2166.19

2010301

行政运行

483.38

483.38


2080501

行政单位离退休

22.69

22.69


2080502

事业单位离退休




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.89

52.89


2080569.85

机关事业单位职业年金缴费支出




2089999

其他社会保障和就业支出

2.98

2.98


2101101

行政单位医疗

7.54

7.54


2101102

事业单位医疗

14.55

14.55


2101103

公务员医疗补助

10.21

10.21


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.36

0.36


2130504

农村基础设施建设

747.62


747.62

2210201

住房公积金

50.38

50.38


2299999

其他支出

1212.17


1212.17

2140106

公路养护

206.4


206.4






















表七、一般公共预算基本支出表






   单位:万元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目名称
(单位名称)

合计

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计






临潭县交通运输局

644.98

598.484

46.5

501

301

工资福利支出

569.85

569.85


50101

30101

基本工资

179.58

179.58


50101

30102

津贴补贴

214

214


50101

30103

奖金

31.88

31.88


50102

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.89

52.89


50102

30107

绩效工资

8.92

8.92


50102

30199

其他工资福利支出

2.5

2.5


50102

30110

职工基本医疗保险缴费

22.09

22.09


50102

30111

公务员医疗补助缴费

10.21

10.21


50102

30112

其他社会保障缴费

2.98

2.98


50103

30113

住房公积金

50.38

50.38


50199

30106

伙食补助费

0



50199

30114

医疗费

0



50199

30199

其他工资福利支出

0



502

302

商品和服务支出

46.5


46.5

50201

30201

办公费

17.23


17.23

50201

30202

印刷费

5


5

50201

30204

手续费

0.02


0.02

50201

30205

水费

0.25


0.25

50201

30206

电费

1.3


1.3

50201

30207

邮电费

3.2


3.2

50201

30208

取暖费

0



50201

30209

物业管理费

0



50201

30211

差旅费

14


14

50201

30214

租赁费

0



50201

30228

工会经费

0



50201

30229

福利费

0



50201

30239

其他交通费用

0



50201

30240

税金及附加费用

0



50202

30215

会议费

0



50203

30216

培训费

0



50204

30218

专用材料费

0



50204

30224

被装购置费

0



50204

30225

专用燃料费

0



50205

30226

劳务费

0



50205

30227

委托业务费

0



50206

30217

公务接待费

0



50207

30212

因公出国(境)费用

0



50208

30231

公务用车运行维护费

0



50209

30213

维修(护)费

0



50299

30299

其他商品和服务支出

0



50306

310

资本性支出

5.50


5.50

50306

31002

办公设备购置

5.50


5.50

509

303

对个人和家庭的补助

22.69

22.69


50901

30304

抚恤金

0



50901

30305

生活补助

0.36

0.36


50901

30306

救济费

0



50901

30307

医疗费补助

0



50901

30309

奖励金

0



50901

30311

代缴社会保险费

0



50902

30308

助学金

0



50903

30310

个人农业生产补贴

0



50905

30301

离休费

0



50905

30302

退休费

22.69

22.69


50905

30303

退职(役)费

0



50999

30399

其他对个人和家庭的补助

0









表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表


“三公经费

会议费

培训费

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计








临潭县交通运输局

































表九、一般公共预算机关运行经费






单位:万元


序号

项目

合计

基本支出

项目支出


**

**

1

2

3



合计

46.5

46.5



1

办公费

17.23

17.23



2

印刷费

5

5



3

手续费

0.02

0.02



4

水费

0.25

0.25



5

电费

1.3

1.3



6

邮电费

3.2

3.2



7

取暖费

0




8

物业管理费

0




9

差旅费

14

14



10

租赁费

0




11

工会经费

0




12

福利费

0




13

其他交通费用

0




14

税金及附加费用

0




15

会议费

0




16

培训费

0




17

专用材料费

0




18

被装购置费

0




19

专用燃料费

0




20

劳务费

0




21

公务用车运行维护费

0




22

办公设备购置

5.5

5.5



23

其他商品和服务支出

0

0






表十、政府性基金预算支出情况表


单位:万元

       

预算数













此表为空表,无数据。










表十一、部门管理转移支付表





单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出





















此表为空表,无数据。

表十二、国有资本经营预算支出情况表


单位:万元

       

预算数

**

1

总计










此表为空表,无数据。











部门(单位)整体绩效目标表

单位(部门) 名称

临潭县交通运输局

预算情况
(万元)

按支出
类型分

预算金额
(万元)

按来源
 类型分

预算金额
(万元)

基本
支出

人员经费

598.484

上级财政补助


公用经费

46.5

本级财政安排

644.98



其他资金


合计

644.98


项目
支出

本级

2166.19

收入预算合计

2811.17

转移支付


支出预算合计

2811.17

合计

2166.19


年度绩效目标

目标 1:保障人员正常支出和单位正常运转  
目标 2:严格按照财务规章制度做好各项支出
目标 3:加强财务监督,杜绝不合理开支

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

基本运行
指标

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤90%

“三公经费 ”控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥90%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职
指标

数量指标

建制村通硬化路完成率

≥100%

建制村通客车率

≥100%

建制村通车覆盖率

≥100%

质量指标

农村公路养护率

≥90%

农村公路养护合格率

≥100%

时效指标

农村公路养护及时性

及时

建制村通车及时性

及时

成本指标

重点工作成本控制率

≥100%

部门综合
指标

经济效益

促进当地经济发展

促进

社会效益

人居环境提升性

提升

道路通畅率

≥90%

生态效益

交通项目符合生态保护率

≥90%

服务对象满意度

受众满意度

≥90%

可持续发
展能力指

组织建设

党建工作开展情况

良好

执法宣传

宣传计划完成率

≥90%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好

项目支出绩效目标表

单位(部门) 名称

临潭县交通运输局

预算情况
(万元)

按支出
类型分

预算金额
(万元)

 按来源
 类型分

预算金额
(万元)

项目
支出

本级

2166.19

收入预算合计

2166.19

上级转移支付


支出预算合计

2166.19

合计

2166.19


年度绩效目标

1.补齐基础设施建设短板,改善村容村貌,解决项目村群众出行难问题;
2.改善安全出行条件与居住地周边环境;
3.进一步促进困难群众增收

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤90%

成本控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

产出指标

数量指标

预算安排项目资金数量

≥2166.19万元

项目实施数量

≥10项

成本控制在预算范围内

预算范围内

质量指标

农村公路养护率

≥90%

项目(工程)验收合格率

≥100%

时效指标

农村公路养护及时性

及时

项目(工程)完成及时率

≥100%

效益指标

经济效益

促进当地经济发展

促进

社会效益

人居环境提升性

提升

道路通畅率

≥90%

生态效益

交通项目符合生态保护率

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

受众满意度

≥90%



  
附件【527部门预算公开表 (交通局)(1).xlsx
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